注册会计师申请注册材料交契税需要哪些材料交几份

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再审申请需要提交几份,还需要再交哪些材料?
再审申请需要提交几份,还需要再交哪些材料?
 问题来自:云南 - 曲靖 悬赏:0分 咨询时间: 22:04 咨询人:09i118p12hs3
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一般交一份,并按照当事人的人员提交副本数。
回复时间: 22:30
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
一般是一式三份。需要原审判决书。
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在线时间32 小时鲜花 0 奖杯0 金币 304 最后登录注册时间帖子积分368阅读权限60UID
会计员, 积分 368, 距离下一级还需 632 积分
我想今年报考注册会计师 参加09年的考试 请问要如何选择科目?挑选哪两门先考比较好?
在线时间6 小时鲜花 0 奖杯0 金币 70 最后登录注册时间帖子积分82阅读权限60UID
实习会计, 积分 82, 距离下一级还需 218 积分
我觉得先选经济法和税法比较好吧
在线时间318 小时鲜花 568 奖杯510 金币 6387 最后登录注册时间帖子积分14963阅读权限100UID
高级会计师, 积分 14963, 距离下一级还需 15037 积分
原帖由 liner_1226 于
21:03 发表
我觉得先选经济法和税法比较好吧
错误.两法相对来说较易.考注会应先难后易.LZ可考虑会计审计财管.这三科每一科都是重量级的.特别是审计.
[ 本帖最后由 溪水常流 于
11:33 编辑 ]
在线时间32 小时鲜花 0 奖杯0 金币 304 最后登录注册时间帖子积分368阅读权限60UID
会计员, 积分 368, 距离下一级还需 632 积分
谢谢三楼 我打算报会计审计
在线时间58 小时鲜花 0 奖杯0 金币 1835 最后登录注册时间帖子积分1952阅读权限60UID457514
助理会计师, 积分 1952, 距离下一级还需 1048 积分
会计审计一起报好是好,但是复习的强度就很大了
对于一般的考生还是先易后难的好,尤其是学校的考生,建议先考经济法和财管
在线时间1397 小时鲜花 2162 奖杯2713 金币 35094 最后登录注册时间帖子积分75828阅读权限120UID
CICPA标委会兼东奥巡委会主席
会计专家, 积分 75828, 距离下一级还需 24172 积分
首年 会计+ 税法+财务管理
次年 审计+经济法
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在线时间1397 小时鲜花 2162 奖杯2713 金币 35094 最后登录注册时间帖子积分75828阅读权限120UID
CICPA标委会兼东奥巡委会主席
会计专家, 积分 75828, 距离下一级还需 24172 积分
不要以为审计与会计联系很密切,可以说CPA审计考的某些东西 CPA会计教材没有,要去初级职称教材去找,而且审计考的会计东西也很浅显,毕竟审仅仅是一个会计年度的报表而已。
如果会计与审计一起报名,两本书1500页,两门课很难都学的足够精典。
而且审计需要财务管理的分析方法。第一年还是让田明打个良好的分析问题的方法次年再考审计更有益
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在线时间54 小时鲜花 17 奖杯0 金币 757 最后登录注册时间帖子积分1036阅读权限60UID
助理会计师, 积分 1036, 距离下一级还需 1964 积分
今年考的會計肯定是沒戲的
想問問:我明年報:會,稅,經 行不?
請給點意見,謝謝
永不放弃,不抛弃,不放弃!加油!
在线时间318 小时鲜花 568 奖杯510 金币 6387 最后登录注册时间帖子积分14963阅读权限100UID
高级会计师, 积分 14963, 距离下一级还需 15037 积分
原帖由 王铮 于
15:18 发表
不要以为审计与会计联系很密切,可以说CPA审计考的某些东西 CPA会计教材没有,要去初级职称教材去找,而且审计考的会计东西也很浅显,毕竟审仅仅是一个会计年度的报表而已。
如果会计与审计一起报名,两本书1500页,两门课很难
同意王铮的观点.王铮为什么是1500页?今年审计661页会计好像不到600页呀.
[ 本帖最后由 溪水常流 于
17:22 编辑 ]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚.
在线时间32 小时鲜花 0 奖杯0 金币 304 最后登录注册时间帖子积分368阅读权限60UID
会计员, 积分 368, 距离下一级还需 632 积分
我本来报的会计和经济法 毕竟一直考这两门 不过听别人说会计审计一定要一起考 现在课都买好拉 算拉 先试试吧 反正第一年不一定能考上
东奥才子章
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你可能喜欢  我是南京的注会,04年的,有空一起交流下。
  向老大请教一个问题:  
出去做项目,喝酒累不累啊?我在江苏一个项目上实习过一段时间,天天喝酒,太累了。
    问个小问题:    印花税是依据什么缴纳?    企业所得税年报何时申报?    谢!
    在深圳的哦
  春天的51,你好!商业折扣不能记入财务费用吧,应该按实际售价确认收入。
  Re:作者:就在那里
回复日期: 12:25:00  印花税依据  购销合同:合同金额的0.03%;加工承揽合同:加工或承揽收的0.05%;建筑合同:承包金额的0.03%;财产租赁合同:租赁金额的0.1%,税额不足1元的,按1元贴花;货物运输合同:运费的0.05%;借款合同:借款金额的0.005%;财产保险合同:保费的0.1%;技术合同:合同金额的0.03%;产权转移书据:所载金额的0.05%;账簿:记载资金的账簿,按实收资本和资本公积的0.05%,其他账簿按件5元/件;权利、许可证照:5元/件
  扣除商业折扣后的金额确定收入,这是对的,但是扣除这个折扣应该怎么记帐拉?应该记到什么科目拉?    给业务员的提成的钱应该记到什么科目拉?
  商业折扣不用反应到账上,按实际售价,借:应收账款或银行存款,贷:主营业务收入,应交税金——应交增值税(销项税额)
  感谢北京小凡的热心回答,只有每个人都积极的回答问题,才能将很多问题讲清楚,不能只让楼主一个人辛苦。
  那给业务员的提成和折扣有何区别?
  作者:北京小凡
回复日期: 18:04:00
        1、我公司为B公司代购一批货,货款由我公司账户付给供货方,但增值税发票开给B公司,之后B公司将货款及手续费打到我公司账户。请问怎么做账啊?    付款时,借:其他应收款——B公司     贷:银行存款    收款时,借:银行存款     贷:其他应收款     其他业务收入    这样可以吗?总觉得不合适,请赐教,谢谢!     首先谢谢北京小凡为我分担回答了很多问题,你上面提出的问题,你公司代客户购买货物,上述的会计分录应该是正确的,还要计提营业税金,但我感觉发票开给B公司,但却是你公司付款,会让税局认为虚开发票,所以稳妥的办法是让销货方开票给你公司,然后你公司再开相同的发票给客户,另收手续会好点吧  
  2、公司收到一笔工程款,对方不需要发票,该怎么做账呢?如果挂预收账款,怎么才能冲回去呢?    对方不需要发票,但也应结转收入,应依法纳税,否则只能一直挂帐,我也不知道怎么冲回
  3、A公司为总包,我公司为分包,我公司将一部分工程转包给C公司,按规定我公司的营业税是总包代扣代缴,那么C公司还需要交营业税吗?如果交,是以分包额为纳税依据吗?是他们自己交,还是我公司代扣代缴      作为分包和转包人,都是营业税的纳税人,总包人应作为分包和转包人的扣缴义务人,所以C公司也是需要交营业税的,所交的税额是是以分包额为纳税依据,由你公司代扣代缴
  作者:鴎仔
回复日期: 10:46:00
      我有个概念一直都不是很明白,因为也没有做过,所以在这里请教你一下。年底大家都说要交所得税汇算清缴,有点不明白是有些人说自己做这部分,但有些人要会计师事务做,到底是谁 才有效的牙?还有工商年检跟所得税清缴有什么关联嘛?如果没有我是不是可以现在就可以去年检呢?一般年检需要出具什么资料呢?容不容易通过年检牙?      所得税汇算清缴是指年度终了,一般是报完四季度的所得税后,企业按照企业所得税法的规定,对企业应交的所得税进行全盘清缴,对全年四季度预缴的所得税额多退少补,现在深圳税局主动推荐企业委托税务师事务所进行所得税汇算清缴的鉴定报告,这样企业可以更好地完成所得税汇算清缴工作,也可减少税局的稽查工作量,我们有从事这方面的业务,如需要可详谈.工商年检跟所得税汇算清缴没有直接的关系,到时你可以登陆工商局的网站即可了解年检程序,外资企业年检还要附送会计师事务所的审计报告,那还必须经会计师事务所对你企业的年度报表出具审计报告才可办理,我们也可从事这方面的业务.
  关于现金折扣的问题,北京小凡已经作了很好的回答,这里不再重复,同时我也希望更多的热心人加到我的行列,一起交流,一起进步,希望我们的队伍越来越大,对大家的工作学习的帮助越来越好!
  考中级和考CPA的朋友加进来啊。我们把资源共同分享,希望考试的朋友都可以顺利通过:)    群号:    楼主,我加你咯~
  我也是注会,在这里告诉大家:楼主是高人,大家可以学到很多东西。楼主啊,你现在在事务所上班还是在公司里呢?哪天我到深圳,说不定找你帮忙介绍工作呢!呵呵
  询问楼主一个问题,本人为大学本科会计系大二学生,专业课只上了一门基础会计,所以说感觉还未入门..但家人想叫我去考acca,我感到较为迷茫,一来英语好像还未达到要求,二来没有会计基础知识,请问1.现在学acca是否合适,还是准备大学毕业后再学习?2.学acca在国内学还是在国外学好?(本人毕业以后还打算出国留学),什么时间最适宜,谢谢楼主了..谢谢
  感谢szcpa的回复,对于第一个问题,我也觉得像你说的那样做是比较稳妥的,但业务人员在处理这些事情的时候就是采用这样一个程序,让财务人员很头疼。其实在实际工作中,好多业务都是很麻烦的,销售和采购不懂财务和税法,做得一些业务很让人头疼。就比如那种客户不需要发票的业务,他们在谈价格的时候肯定比要发票的价格低,如果我们交税,老板肯定不愿意。不交的话,账务实在不好做。
  作者:勇敢的身
回复日期: 23:51:00
      我也是注会,在这里告诉大家:楼主是高人,大家可以学到很多东西。楼主啊,你现在在事务所上班还是在公司里呢?哪天我到深圳,说不定找你帮忙介绍工作呢!呵呵            
感谢您的夸奖与鼓励,我现在在事务所工作.    
我开这个帖也是为了想让更多的会计专业人员在一起交流学习,大家一起进步!    
欢迎您到深圳来,也欢迎你积极参与到这里的讨论行列中来.
  我公司今年免缴所得税,这样要不要进行所得税清缴牙?工商年检主要看什么呢?去年我公司委托代理记帐帮我们年检,结果说要1000元活动经费,听对方的意思好像公司初审过不去,问他原因,他说小规模都是这样子的,是不是如此呢?因为这样我今年打算自己去年检,最起码知道发生什么事情了
  第一次在网上申报企业所得税,现需申报2006年第四季度企业所得税,请有经验的人士讲解一下申报流程.谢谢?急  
  有没有在深圳的会计能指点一下年报需要向税务局提交什么资料啊!     我公司是外资企业分公司 ,小规模纳税人,从事商品零售业!   
  我现在也在一家小公司做的出纳,但是因为会计是兼职,所以我的出纳却需要做很多会计的工作。很弱智的问一下,老板要求我做出每个月的办公成本,随时准备做应收应付,而我之前是学计算机,对会计虽说自学了点,进公司两年来也一直兼职着出纳,但是还是不怎么懂如何去有条理不遗漏的做好老板交代的工作。因为之前做上去的报表偶尔有遗漏,所以现在很多信心做现在新增加的事情了。    
  错了,是很没有信心去做。我以前所做的好像都是很零碎的登记,每次要求拿出应收应付时,就翻箱倒柜的翻所有的合同所有的入库出库单,然后从头开始做,这样是否很不符合规矩呢?敬请高手指点为谢!而且以前老板要求做的应收什么的,都是靠想的,想什么合同签订了(却没有合同复印件为准),应该记入应收,我觉得这样很没有依据,也容易遗漏,不知对否?
  现在这样子,我做给税局的12月资产负责表里其他应收款太大?,我怕通不过年检,可不可以重新做过一份报表给工商看的,这个可行嘛?
  马上去会计师事物所实习了~心里还挺紧张的~    不知道这个寒假应该干点什么来充实自己~    去实习应该注意点什么`    求高手指教吧~    谢谢啦~
  楼主好,我是南京的一名会计,我单位为小规模纳税人,商业企业(卖手机、液晶贴膜),所得税为查帐征收,要汇算清缴。正常经营,平时不开票,帐上无库存商品。几月前,“不小心”开过一次票,但是成本未结转。汇算清缴时,怎么办?  公司去年5月才成立,资本为垫资,已提出(用现金支票,但还未做帐),公司银行帐户上平时无钱(仅2000元)。我们能通过工商年检么?如何通过。  另外,我是财务公司的代帐会计,他家帐不是我做的。  期望楼主及各位同仁能给予我答复,谢谢!   
  LZ你好,请教一下,外币打到公司帐户,要以怎样的方法去取现金呢,
  你好,能介绍一下深圳鹏城会计师事务所吗?    女孩子,去做审计。  请介绍一下情况,他居然没有网站的,好晕~~~~~  他的上海分所的情况呢?  紧急请教,谢谢啦~~  
  哪里可以了解到他的信息?
  请教一下大家,如果总包人已经交税了,那分包方收到款项后要如何进行账务处理,是不是不能确认收入,确认了收入就要交税吗?发生了成本要怎么处理?不能确认收入也不能确认成本啊,但每个月的工程款是按进度打进来的,而且工地开支也比较大.     如果总包人没有交税,税收要分包人自己交,那分包方进的款和工程开支又要如何过账了?我现在在这个公司就是分包方,有上面的问题很急切的希望大家帮忙  
  楼主:  您好!想请教你一个问题。  我今年大学刚刚毕业,现在在深圳工作,不过不是做会计。做其他的工作。但是我没有放弃会计。我今年开始考注册会计师,但是我的会计从业资格证还留在成都,没有迁过来。我现在只有毕业证和学位证。我想问问你:有两证能不能在深圳报注会考试的名?  还有一个问题,就是我今年准备考会计和财务管理两门,准备审计明年考!我看到网上很多有经验的前辈都说会计和审计一起考,过的机会大!但是今年由于时间问题,我准备考会计和财管,这样会不会影响过关率?(我准备两年考过)  请指点一二!先谢过!
  好地方,记下!!!!!!顺便问个问题:  商业流通企业一般纳税人在每月底如何计算除增值税外其他各种税金,下列各项都在发生何种情况时交税,计税基础是什么,请列一下公式和税率好吗,好感谢啊!!  
应交增值税 --已交税金  
应交增值税--转出未交增值税  
应交增值税--减免税款  
应交增值税--转出多交增  
应交税金--应交增值税  
应交税金--营业税  
应交税金--应交城建税:是有增值税时才交吗  
应交税金--未交增值税  
未交增值税--本期已交数  
未交增值税--转入数  
应交税金--未交增值税  
应交税金--增值税纳税调整  
其他应交款---教育费附加    消费税
  大有收获
世界有你才美好
  请教老师,我是计算机研究生毕业,今年30岁了,一直做软件开发。工作经验7年,目前工资税前8.3K。今年通过CPA全科。现在想忘事务所发展,你觉得如何?我比较喜欢这行业。能给个建议吗?我现在没CPA方面的经验,事务所都不要!:(
  请教LZ,工资的发放形式有哪几种?其中津贴和工资有没有比例关系  谢谢
  Re:作者:client-wujun
回复日期: 12:51:00   会计和审计、税法联系较大,而且这三门比较实用,对工作有很强的指导作用,建议先考这三门或其中两门(个人感想,仅供参考)
  真是个好地方,收藏一下.
  终于发上来了。  
请问楼主及各位同仁,资产包怎么做帐务处理?  
我公司在资产管理公司购得某公司债权资产包,我公司和资产管理公司及某公司之间的帐务怎么处理?还有需要交纳哪些税金?  
盼不吝赐教,多谢!
  谢谢      
  Re:作者:海南我是我
回复日期: 13:12:00  当月交当月增值税时,借:应交税金——应交增值税(已交税金),贷:银行存款。月末结转,若销项-进项-已交为正数,则按其金额,借:应交税金——应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税金——未交增值税;若销项-进项-已交为负数,则按其金额,借:应交税金——未交增值税,贷:应交税金——应交增值税(转出多交增值税)。当月交以前各期增值税,借:应交税金——未交增值税,贷:银行存款。商品流通企业一般不交营业税,若兼营应纳营业税行为,并与商品销售业务分别核算的,按适用税率交纳营业税。若以收取手续费的方式进行代购代销业务,则以手续费为计税依据,税率5%。城建税及教育费附加以实际应交的增值税、消费税、营业税为计税依据(商品流通企业一般不纳消费税),教育费附加税率3%;城建税税率为:所在地为市区的,7%,所在地为县城、镇的,5%,所在地为市区、县城、镇以外的,1%  以上回复如有不当之处,请楼主及各位朋友指教,谢谢!
  ..............  
  Re:作者:春天的51
回复日期: 11:36:00
      你好!请教几个问题可以吗?     商业.现金折扣是记入财务费用,那给业务员的提成和商业公司的提成和这两个折扣是一样的概念吗?    那不是一样的.提成应该怎么做拉?    关于折扣问题前面我已经回复过了。后来又查了一些资料,务员的提成应记入应付工资,并代扣代缴个人所得税。给商业公司的提成我认为应记入营业费用,不知合不合适,期待高人指点,谢谢    
  作者:SZCPA
回复日期: 21:46:00
      作者:emily_92 回复日期: 14:53:00           你好,请教技术开发费入帐问题. 委托外企业开发技术,外企业年底开技术开发费发票200万,收到发票怎么入帐.入销售成本还是管理费用-开发研究费?谢谢,急!!        只要是属于三新的研发费用,当然是入到管理费用-技术开发费对企业来说更有利,因为可以加计扣除啊,现在只要属于技术开发费,不管是否比以前增加10%,都可以加计50%扣除,而且只要税局备案即可    =========================================  按照新准则,不是将研究经费费用化,将开发费用作为无形资产吗?
  发送者 接收者 消息内容
发送日期 收藏夹     小猫包包 SZCPA 玫瑰花:最爱是你,继续加油哦。(数量 1,加40分)
15:23:00          
  请问:在深圳新注册的贸易公司是否可免二年企业所得税?
  请问施工合同签订前发生的与该合同相关的费用应记入什么科目啊?谢谢!
  作者:鴎仔
回复日期: 14:18:00
      我公司今年免缴所得税,这样要不要进行所得税清缴牙?工商年检主要看什么呢?去年我公司委托代理记帐帮我们年检,结果说要1000元活动经费,听对方的意思好像公司初审过不去,问他原因,他说小规模都是这样子的,是不是如此呢?因为这样我今年打算自己去年检,最起码知道发生什么事情了      公司虽然处于免税期间,但也要进行所得税清缴;工商年检主要是对工商营业执照的审查检验,包括公司的合法经营情况审查,公司的办公地址查看,公司财务报表经营情况的审查等,如果你公司是正常经营的公司,参加工商年检应该很容易,自己就可以按正常程序办理,详情可查看当地工商局网站
  作者:emily_92
回复日期: 14:26:00
      第一次在网上申报企业所得税,现需申报2006年第四季度企业所得税,请有经验的人士讲解一下申报流程.谢谢?急      网上申报企业所得税,首先要搞清楚你公司的所得税是在国税还是地税交,如果是日后成立的一般公司都是在国税交纳企业所得税,假如你公司是去年新成立的公司,那应该在国税交纳企业所得税;网上报税需事先开好纳税帐户,同时申请好网上报税,取得网上登陆密码,那网上报税时只要登陆当地的税务局网站,深圳国税网是在我的办税大厅栏目下点击即可进入,按照输入纳税编码和密码就能进入你企业纳税状态,点企业所得税,按规定填列即可
  作者:blue_momo
回复日期: 14:34:00
      有没有在深圳的会计能指点一下年报需要向税务局提交什么资料啊!     我公司是外资企业分公司 ,小规模纳税人,从事商品零售业!       我觉得你所说的年报应该是指年终的企业所得税的汇算清缴吧,如果是,那请你留意税务局网站关于所得税汇算清缴的最新公告,它会通知企业准备的详细资料,一般都包括年度的会计报表,汇算清缴申报表和税务事务所出具的所得税汇算清缴鉴定报告等,我们有从事这方面的业务,有需要可联系  
  作者:wrscor
回复日期: 15:04:00
      我现在也在一家小公司做的出纳,但是因为会计是兼职,所以我的出纳却需要做很多会计的工作。很弱智的问一下,老板要求我做出每个月的办公成本,随时准备做应收应付,而我之前是学计算机,对会计虽说自学了点,进公司两年来也一直兼职着出纳,但是还是不怎么懂如何去有条理不遗漏的做好老板交代的工作。因为之前做上去的报表偶尔有遗漏,所以现在很多信心做现在新增加的事情了。               作者:wrscor
回复日期: 15:06:00
      错了,是很没有信心去做。我以前所做的好像都是很零碎的登记,每次要求拿出应收应付时,就翻箱倒柜的翻所有的合同所有的入库出库单,然后从头开始做,这样是否很不符合规矩呢?敬请高手指点为谢!而且以前老板要求做的应收什么的,都是靠想的,想什么合同签订了(却没有合同复印件为准),应该记入应收,我觉得这样很没有依据,也容易遗漏,不知对否?      我想要作好会计工作,就必须让自己有条不紊的安排工作,列好每天应完成的日常工作,区分清什么是最重要的,什么是最急的,妥善安排,否则容易手忙脚乱,容易出错,同时会计记录讲究有凭有据,没有凭据,凭空想象,那是要出大问题的,这是我对你刚入门做会计的一点小建议
  作者:鴎仔
回复日期: 16:34:00
      现在这样子,我做给税局的12月资产负责表里其他应收款太大?,我怕通不过年检,可不可以重新做过一份报表给工商看的,这个可行嘛?      这个你可能是担心工商局看出你们公司代垫资本的情况吧,其实税务局与工商局如果要联合检查,那不同会计报表恐怕就不行,你看着办吧
  作者:gogotree2002
回复日期: 19:28:00
      马上去会计师事物所实习了~心里还挺紧张的~      不知道这个寒假应该干点什么来充实自己~      去实习应该注意点什么`      求高手指教吧~      谢谢啦~      你要认真工作,虚心请教,寒假最好看看会计审计方面的书籍
  作者:deen004
回复日期: 21:37:00
      楼主好,我是南京的一名会计,我单位为小规模纳税人,商业企业(卖手机、液晶贴膜),所得税为查帐征收,要汇算清缴。正常经营,平时不开票,帐上无库存商品。几月前,“不小心”开过一次票,但是成本未结转。汇算清缴时,怎么办?    公司去年5月才成立,资本为垫资,已提出(用现金支票,但还未做帐),公司银行帐户上平时无钱(仅2000元)。我们能通过工商年检么?如何通过。    另外,我是财务公司的代帐会计,他家帐不是我做的。    期望楼主及各位同仁能给予我答复,谢谢!       一般而言,按照税法规定,只要你公司有营业收入确认,都应该依法纳税,而不管你是否开具发票,如果你又开具发票就更应该确认收入,接转成本了,汇算清缴据实申报,工商年检如果是代垫资本,不知道你们那边监管如何,都是要注意被成为处罚对象
  作者:深圳的168
回复日期: 21:48:00
      LZ你好,请教一下,外币打到公司帐户,要以怎样的方法去取现金呢,      中国是一个外汇管制的国家,因此一般任何外币进来国内公司的帐户都是要进行外汇核销的,需到外管局办理,之后才能取现
  作者:hangtu
回复日期: 2:30:00
      你好,能介绍一下深圳鹏城会计师事务所吗?      女孩子,去做审计。    请介绍一下情况,他居然没有网站的,好晕~~~~~    他的上海分所的情况呢?    紧急请教,谢谢啦~~           作者:hangtu
回复日期: 2:31:00
      哪里可以了解到他的信息?        鹏城是深圳较大规模的会计师事务所,具有上市公司的审计资格,我们在业务上有过一些接触,感觉还可以,需深入了解才知道,上海分所我不太清楚
  作者:guojun2574
回复日期: 10:21:00
      请教一下大家,如果总包人已经交税了,那分包方收到款项后要如何进行账务处理,是不是不能确认收入,确认了收入就要交税吗?发生了成本要怎么处理?不能确认收入也不能确认成本啊,但每个月的工程款是按进度打进来的,而且工地开支也比较大.       如果总包人没有交税,税收要分包人自己交,那分包方进的款和工程开支又要如何过账了?我现在在这个公司就是分包方,有上面的问题很急切的希望大家帮忙            分包人也是纳税人,一般由总包人代扣代缴营业城建税金等,分包方的工程收入一般按照完工百分比法确认,同时接转相应的成本,收到工程款项应冲销应收工程款项即可,你说总包方没有交税,那分包方应依法交纳你的税款,关于其他详细的会计分录,最好你查看建筑工程会计方面书籍有详细讲解
  谢谢北京小凡对上面问题的回答,我觉得回答得很好,我就不再重复,欢迎更多的人一起来加入      
  作者:北京小凡
回复日期: 18:12:00
      请问施工合同签订前发生的与该合同相关的费用应记入什么科目啊?谢谢!      新准则有规定,依然进营业费用。
  作者:我是摩西
回复日期: 14:10:00
      请教老师,我是计算机研究生毕业,今年30岁了,一直做软件开发。工作经验7年,目前工资税前8.3K。今年通过CPA全科。现在想忘事务所发展,你觉得如何?我比较喜欢这行业。能给个建议吗?我现在没CPA方面的经验,事务所都不要!:(      我觉得你很不错,是计算机研究生毕业,也能很快顺利通过CPA考试,我想计算机也是不错的热门行业,薪酬也挺高,你继续在这行业发展肯定有很好的成就,你要加入我们这行业,等于要从头开始,不止你是否有足够的心理准备?我想你又具备这样多方面的知识,以后肯定前途无量,加油!希望听到你的好消息
  作者:xiaociren
回复日期: 14:19:00
      请教LZ,工资的发放形式有哪几种?其中津贴和工资有没有比例关系    谢谢      工资的发放形式有很多种,有货币性工资,有实物性工资,有基本工资、津贴、奖金、补助等等,有临时工资、固定工资,年薪、月薪、周薪等名目繁多,津贴与工资之间应该没有什么比例
  一般来说职务越高,职务工资和职务津贴会越高,成正比例
  还是天涯高人多  还是个热心的CPA  很多考CPA的人反映,中国的CPA考试很BT的
  我想请问买卖土地,就交的土地契税是多少呀  
  首先谢谢楼主回答了我23日晚间提出的问题,但是很可惜,有一点没回答清楚。  我们进货,没有取得对方的发票(没让对方开),因此帐上也没有库存,那么我们售货后,且开具了发票,我如何结转销售成本?  另外,我进货无发票,销货也不开票(有的客户根本不要发票,就算要开我们也是请别人代开),我进货、销货的钱都不从银行帐上走,税务局怎么让我交税?  我个人认为企业应该要交税,可以节税,但不能不交税。  希望楼主及各位同行能够回答我的问题,谢谢!
  你好,首先谢谢你利用自己宝贵的时间为朋友们解答问题,辛苦了!  其次,我也要麻烦您了,我们自己做运输,现在还没有建账,我想知道运输业应建立几个会计科目,有时也会把活让给别的公司去做,我们收取管理费,但税是不是我们来交呢?这个帐务处理应该怎样做?谢谢!
  楼主大哥你好   请教个问题    若对方开我们开增票   我们是否可以用现金支付  若是可以的话  有无金额上的限制  
  作者:ssykqqw
回复日期: 16:41:00
      请问:在深圳新注册的贸易公司是否可免二年企业所得税?      按照国家税法规定,对新办的独立核算的从事公用事业、商业、物资业、对外贸易业、旅游、仓储业、饮食业、文教事业等的企业,自开业之日起,报税务机关批准可减免所得税一年,深圳商贸企业方面也是按照国家这个减免税优惠政策来审批的
  作者:爱很难呀
回复日期: 14:30:00
      我想请问买卖土地,就交的土地契税是多少呀        买卖土地应交契税=土地交易价格X税率,契税税率实行3%-5%的幅度税率,按照当地税局的税率交纳,纳税的义务人一般是土地的买受方
  作者:deen004
回复日期: 19:42:00
      首先谢谢楼主回答了我23日晚间提出的问题,但是很可惜,有一点没回答清楚。    我们进货,没有取得对方的发票(没让对方开),因此帐上也没有库存,那么我们售货后,且开具了发票,我如何结转销售成本?    另外,我进货无发票,销货也不开票(有的客户根本不要发票,就算要开我们也是请别人代开),我进货、销货的钱都不从银行帐上走,税务局怎么让我交税?    我个人认为企业应该要交税,可以节税,但不能不交税。    希望楼主及各位同行能够回答我的问题,谢谢!      象你上面讲到的进货没拿到发票,销货又开具了发票,我认为在会计上进货就当暂估成本入帐,销货时同时结转相应销售成本,但是在税务上如果你没有拿到合法的购货票据,那么你这部分成本是不能税前扣除的,因此存在会计和税法的差异;如果进货无发票,销货也不开票,且支付、收款都不经过银行帐户,那么税局可能无法监管你这部分应交的税款,但是如果要真的仔细稽查,包括你的采购单、发货单等方面的资料,总会找到一些蛛丝马迹的,所以作为财务人员的我们应该好好考虑自己所承担的潜在风险
  作者:TJJ75
回复日期: 20:11:00
      你好,首先谢谢你利用自己宝贵的时间为朋友们解答问题,辛苦了!    其次,我也要麻烦您了,我们自己做运输,现在还没有建账,我想知道运输业应建立几个会计科目,有时也会把活让给别的公司去做,我们收取管理费,但税是不是我们来交呢?这个帐务处理应该怎样做?谢谢!        谢谢你的鼓励,你问的这个问题有点大,关于建立会计科目,我想跟一般的企业一样都需要设立一些常用的会计科目,如核算利润要设立营业收入、营业成本、主营税金及附加、管理费用、营业费用、其他业务收入成本等,这里我主要讲一下你所说的税金问题,你们运输企业主要交纳营业税,税率为3%,另外还有一些附加税如城建税和教育费附加,还有就是你的企业所得税和个人所得税,你说的只收部分管理费的收入也是要征收营业税的,而且如果对方不给你开具转包的收入发票的话,你还要全额征税
  作者:塔拉夏的项链
回复日期: 11:24:00
      楼主大哥你好     请教个问题        若对方开我们开增票     我们是否可以用现金支付    若是可以的话    有无金额上的限制    我不能明白你的准确意思,但是现金是可以支付货款,没有金额的限制,不知是否已经回答了你的问题
  szcpa老师,您好!请教一下关于外贸企业出口退税的问题:  例:某流通企业,购进存货价格100万元,出口销售该产品销售额300万元,增值税率均为17%。该流通企业出口退税采用先征后退的方式,退税率为13%。  按注会教的做法,退税额应为100*13%=13万。而我在涉外会计网上看到的做法是,先按300万无计征销售项税300*17%-17=34万,退税时,当期不予免征和抵扣的税额=300×(17%-14%)=9万,实际退税额=企业购入存货进项税金17+企业实际应交纳的销项税金34-当期不予免征和抵扣的税额9=42万。到底哪种做是正确的呀?另外,收到的退税原来计入补贴收入,计征所得税;新准则取消了补贴收入这个科目,那么出口退税该怎么做账呢?注会教材规定征、退之差计入企业成本,这具体怎么理解呢?是以外销额为计算基础吗?会计分录怎么做呢?谢谢!
  注会教材规定征、退之差计入企业成本,是不是指按购进存货价格计算?100*(17%-13%)=4万,借:主营业务成本,贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出),是这样吗?
  不好意思,上边写错了,涉外会计网的做法是先按300万无计征销售项税300*17%-17=34万,退税时,当期不予免征和抵扣的税额=300×(17%-13%)=12万,实际退税额=企业购入存货进项税金17+企业实际应交纳的销项税金34-当期不予免征和抵扣的税额12=39万。注会教材的做法是退税额应为100*13%=13万。到底哪种做是正确的呀?另外,收到的退税原来计入补贴收入,计征所得税;新准则取消了补贴收入这个科目,那么出口退税该怎么做账呢?注会教材规定征、退之差计入企业成本,是不是指按购进存货价格计算?100*(17%-13%)=4万,借:主营业务成本,贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出),是这样吗?谢谢!  
  楼主你好,我想请问一下,公司自己筹办的晚会算做属于自建固定资产吗?主要是固定资产定义中要求是有形资产,而晚会的可使用年限亦是超过了一个会计期间(每天均上演),而且也是为经营管理所持有,并且单位价值较高,虽然现在新准则对这一项不要求。    诚心求答,先谢谢楼主。
  作者:TJJ75 回复日期: 20:11:00           你好,首先谢谢你利用自己宝贵的时间为朋友们解答问题,辛苦了!      其次,我也要麻烦您了,我们自己做运输,现在还没有建账,我想知道运输业应建立几个会计科目,有时也会把活让给别的公司去做,我们收取管理费,但税是不是我们来交呢?这个帐务处理应该怎样做?谢谢!                谢谢你的鼓励,你问的这个问题有点大,关于建立会计科目,我想跟一般的企业一样都需要设立一些常用的会计科目,如核算利润要设立营业收入、营业成本、主营税金及附加、管理费用、营业费用、其他业务收入成本等,这里我主要讲一下你所说的税金问题,你们运输企业主要交纳营业税,税率为3%,另外还有一些附加税如城建税和教育费附加,还有就是你的企业所得税和个人所得税,你说的只收部分管理费的收入也是要征收营业税的,而且如果对方不给你开具转包的收入发票的话,你还要全额征税    谢谢你楼主,你的回答我很满意,以后遇到问题还是要麻烦你的。
  作者:菊花小仙
回复日期: 15:31:00
       终于发上来了。     请问楼主及各位同仁,资产包怎么做帐务处理?     我公司在资产管理公司购得某公司债权资产包,我公司和资产管理公司及某公司之间的帐务怎么处理?还有需要交纳哪些税金?     盼不吝赐教,多谢!    
晕~,五天了都没收到回复,只好再发一次。请各位高人指点一下。谢谢!  
  我想问下楼主。。  我去年刚毕业。做了一年的出纳跟材料会计。  感觉烦锁又没技术性的东西。。  向公司提出要求做会计是不是学到的东西会多很多。。  
  我加你了,在天涯除了寒斑与另一个姐姐外,我就没有加人,我QQ
  请楼主赐教:    一,如果逾期未办理国税的税务登记证(地税已办理,)现在办理。除了受到逾期未办理的罚款外,是否要补交以前的税金和滞纳金?    二,公司出资,借用私人的名义,购买的车,应该如何记帐?    谢谢!
  喜欢楼主的热心行动,帮助了别人,也丰富了自己。
  请问,代理某个品牌的产品,做账时是不是按代销来做,视同买断或者收取手续费方式。
  大家不要着急,最近都比较忙,相信楼主有时间一定会回答大家问题的。希望大家给楼主时间~
  楼主请教一下  我公司是小规模的工业企业风管生产及安装的,前段时间与华大公司签了一个工程合同,但风管是我们代理建丰公司的,请问如果我们合同总价是50万,其中30万是产品,20万是安装收入,我们能不能直接让建丰公司给华大公司开具30万的发票,我们公司只开20万的安装发票行吗,这样处理行吗,我们就只交20万的税行吗,
  szcpa老师,您好!请教一下关于外贸企业出口退税的问题:    例:某流通企业,购进存货价格100万元,出口销售该产品销售额300万元,增值税率均为17%。该流通企业出口退税采用先征后退的方式,退税率为13%。    按注会教的做法,退税额应为100*13%=13万。而我在涉外会计网上看到的做法是,先按300万无计征销售项税300*17%-17=34万,退税时,当期不予免征和抵扣的税额=300×(17%-14%)=9万,实际退税额=企业购入存货进项税金17+企业实际应交纳的销项税金34-当期不予免征和抵扣的税额9=42万。到底哪种做是正确的呀?另外,收到的退税原来计入补贴收入,计征所得税;新准则取消了补贴收入这个科目,那么出口退税该怎么做账呢?注会教材规定征、退之差计入企业成本,这具体怎么理解呢?是以外销额为计算基础吗?会计分录怎么做呢?谢谢!       作者:北京小凡
回复日期: 11:33:00
      注会教材规定征、退之差计入企业成本,是不是指按购进存货价格计算?100*(17%-13%)=4万,借:主营业务成本,贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出),是这样吗?       作者:北京小凡
回复日期: 11:38:00
      不好意思,上边写错了,涉外会计网的做法是先按300万无计征销售项税300*17%-17=34万,退税时,当期不予免征和抵扣的税额=300×(17%-13%)=12万,实际退税额=企业购入存货进项税金17+企业实际应交纳的销项税金34-当期不予免征和抵扣的税额12=39万。注会教材的做法是退税额应为100*13%=13万。到底哪种做是正确的呀?另外,收到的退税原来计入补贴收入,计征所得税;新准则取消了补贴收入这个科目,那么出口退税该怎么做账呢?注会教材规定征、退之差计入企业成本,是不是指按购进存货价格计算?100*(17%-13%)=4万,借:主营业务成本,贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出),是这样吗?谢谢!      关于上面北京小凡提到的问题,我没有看到涉外会计网的做法,而我实际接触到的客户都是按照注会教材上所讲的做法操作的,我想这才是正确的做法,其实销售的价格应该不能影响实际的退税额,而是购进的价格和退税率才会影响退税额,计算退税额时,做分录:借:应收出口退税13万
贷:应交税金-应交增值税(出口退税)13万
不予退税部分应计入销售成本
借:主营业务成本 4万
贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出) 4万
  作者:狐dangerous
回复日期: 19:04:00
      楼主你好,我想请问一下,公司自己筹办的晚会算做属于自建固定资产吗?主要是固定资产定义中要求是有形资产,而晚会的可使用年限亦是超过了一个会计期间(每天均上演),而且也是为经营管理所持有,并且单位价值较高,虽然现在新准则对这一项不要求。      固定资产的概念中指的是有形资产,显然上述所言的晚会不符合固定资产的定义,我想上述所说的晚会开支可以计入当期的营业费用-业务宣传费比较合适
  作者:菊花小仙 回复日期: 15:31:00            终于发上来了。       请问楼主及各位同仁,资产包怎么做帐务处理?       我公司在资产管理公司购得某公司债权资产包,我公司和资产管理公司及某公司之间的帐务怎么处理?还有需要交纳哪些税金?       盼不吝赐教,多谢!         晕~,五天了都没收到回复,只好再发一次。请各位高人指点一下。谢谢!          不好意思,太多了我看漏了,你说的这种购买资产包情况,按我个人理解税收方面应该涉及印花税、所得税,印花税主要是签定合同双方按照成交金额计税,所得税主要看是否取得净收益交纳,会计处理如果是你公司会计分录应是:借:债权成本
贷:现金或银行存款
等你回收债权时,借:现金或银行存款
贷:债权成本
营业外收入(或营业外支出);这是我个人的看法,是否正确望各位能详细加以探讨
  作者:苍蝇扫厕所
回复日期: 16:40:00
      我想问下楼主。。    我去年刚毕业。做了一年的出纳跟材料会计。    感觉烦锁又没技术性的东西。。    向公司提出要求做会计是不是学到的东西会多很多。。      我想说做任何东西都要从最基本的学起,只有把基础打牢了,什么困难的事情都不在话下,你要是认为学好了就可向高的目标前进
  作者:孟梦
回复日期: 20:12:00
      请楼主赐教:      一,如果逾期未办理国税的税务登记证(地税已办理,)现在办理。除了受到逾期未办理的罚款外,是否要补交以前的税金和滞纳金?      二,公司出资,借用私人的名义,购买的车,应该如何记帐?      国税的税务登记证应及时办理,逾期办理要承受行政罚款,还要补交税金及滞纳金;公司出资买车,却是个人名义的车,我想正确的做法是:借:其他应收款-个人
贷:现金或银行存款
  作者:自信的笑
回复日期: 21:10:00
      请问,代理某个品牌的产品,做账时是不是按代销来做,视同买断或者收取手续费方式。        对,应该如你所说进行帐务处理
  作者:谦卑的思考者
回复日期: 22:29:00
      楼主请教一下    我公司是小规模的工业企业风管生产及安装的,前段时间与华大公司签了一个工程合同,但风管是我们代理建丰公司的,请问如果我们合同总价是50万,其中30万是产品,20万是安装收入,我们能不能直接让建丰公司给华大公司开具30万的发票,我们公司只开20万的安装发票行吗,这样处理行吗,我们就只交20万的税行吗,    你说的这个想法挺好的,但是我想要是能修改你们签定的合同,把销售和安装分开签定,最好让建丰公司与华大签定销售合同,这样才能真正起到筹划的作用,同时你要能与建丰公司沟通好,他们要配合你的工作才行,否则就要全部交税了
  谢谢楼主  我就是考虑到这点,就给公司提意分开签的。就像你说的一样,谢谢你的指点,我知道怎么做了。
  楼主还想请教一下  我们是工业企业没有建安资质,我们可不可以去地税局代开安装发票呢.地税是不是按3%给我们开呢,还是按我们工业企业小规模税率6%计算税呢,请指教.
  谢谢楼主回复,税金的问题我已经清楚了。但是关于资产包的帐务处理问题,我觉得有些地方还需要推敲一下。举个例子说一下吧:我公司通过资产管理公司以1000万元收购某公司债权资产包5000万元,我公司对资产管理公司的帐务及和某公司之间的帐务如何理?
您上面回答的问题是在我公司取得债权及售出债权后的帐务处理,没有涉及到与资产管理公司和某公司之间的帐务处理。烦请楼主及各位高人仔细斟酌,详细解答。多谢!
  作者:谦卑的思考者
回复日期: 21:06:00
      楼主还想请教一下    我们是工业企业没有建安资质,我们可不可以去地税局代开安装发票呢.地税是不是按3%给我们开呢,还是按我们工业企业小规模税率6%计算税呢,请指教.      如果你们企业没有建安资质,那就没有从事建筑安装的业务的经营范围,那应该开不了建筑安装的发票,最好到当地税务部门咨询清楚.        
  作者:菊花小仙
回复日期: 09:04:00
      谢谢楼主回复,税金的问题我已经清楚了。但是关于资产包的帐务处理问题,我觉得有些地方还需要推敲一下。举个例子说一下吧:我公司通过资产管理公司以1000万元收购某公司债权资产包5000万元,我公司对资产管理公司的帐务及和某公司之间的帐务如何理?      您上面回答的问题是在我公司取得债权及售出债权后的帐务处理,没有涉及到与资产管理公司和某公司之间的帐务处理。烦请楼主及各位高人仔细斟酌,详细解答。多谢!        我想涉及到与资产管理公司和某公司之间的帐务处理只能通过备查帐登记,如果通过往来科目可能会不合适,欢迎大家对此问题进行讨论.
  楼主你好!我想请问一下,深圳注册会计师的就业情况,我是非执业注册会计师。
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