求教:前任会计给假领导转账做错账,领导让我改,我应该怎

关于其他应付款的问题:我刚接管一单位做会计,本单位实行小企业会计制度,听前任会计说三年前发生过业务_百度知道
关于其他应付款的问题:我刚接管一单位做会计,本单位实行小企业会计制度,听前任会计说三年前发生过业务
如果盈利了??,就可以分成关于其他应付款的问题,可当时本单位注册资金只有50万,希望老师能在百忙中给予解答,听前任会计说三年前发生过业务,一集团投资90万让本单位做DVD光盘?如果不处理掉,这样大的数额税务局看见还是不同意,可是由于种种原因亏了,投资集团也就不要这笔款了,会计不能作为投资处理,只好做成 借:银行存款,贷:**专款,我现在接管这账,可后来会计事务所审账时说,让做到其他应付款里,所以会计又改成贷:其他应付款了。所以现在账上还挂着90万元,请问老师,对于这90万元我如何处理这已经超过三年的往来账??如何从账上处理掉这90万元???:我刚接管一单位做会计,本单位实行小企业会计制度
我有更好的答案
你就说投资公司也没有说不叫我们还,还在等他们领导协商。放心:其他应付款贷:营业外收入无法返还的应付帐款应该是计入营业外收入,在以前的开发过程中你们是否有发生支出?那些支出是怎么样处理的?如果有发生支出,你看那些支出是不是记入了管理费用,帐就正确,不用管其他的事了:借:如果想销掉这笔款,即你说的税务不同意,正确的会计分录应该是第一?如果是。这时一定要交所得税的。在税务的纳税申报表时要注意一下。第三,他们是不会跑到投资公司去问的。第二:如果不想交税,最好就一直这样挂着。税务提起
谢谢听前任会计说,当时有支出,也已记到管理费用了,当时做其他应付是说赚钱了再进行分成,可没想到制作的光盘都卖出,所以投资方也不要这个钱了,如果改作收入,不就更亏了,这账已经三年了,是否有更好的方法来处理这一笔
你今年报表上的利润是亏还是盈?如果是亏损,你直接入营业外收入,也不用交税的,补亏了嘛。如果是盈利,我劝你不要动这个分录,就一直挂帐。20*0.25的税也得交5万,我想你们老板会不高兴的。没有更好的办法,那帐也得按规定来,在只有两种选择时,选可以避税的那种。税务对该帐是不会管的。至少在你辞职之前不用管。挂在那儿吧。
采纳率:49%
投资集团也就不要这笔款那就不需要走其他应付款了呀!借:其他应付款
贷:坏账准备
既然没做为投资来处理,那现在这笔款按规定应做为营业外收入处理了,也就是应该算利得,应计入当期损益来处理,但这里有个问题,如果作为当期损益来处理,那企业所得税肯定无法逃避了,具体怎么做,朋友你自己权衡吧(当然,你也可以不处理,一直挂着,税务局查到了再说,找借口呗)。
正规做法是如果能提供有效证明,证明无法返还,做“营业外收入”处理,该交的企业所得税如数上交。暂时还不便处理的话,三年这么长的账龄了,坏账准备该提!
不是只有应收才能转坏账准备吗??这是应付也能转吗???
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前任会计录入的年初数不平。库存现金,应收账款,其他应收款都是负数,要交前半年的报表了,我该怎么办。
前任会计录入的年初数不平。库存现金,应收账款,其他应收款都是负数,要交前半年的报表了,我该怎么办。我也是第一次做报表新录入的月份报表也不平。。(这个公司比如员工垫付钱是计入“其他应收款”的贷方,不是应该计入“其他应付款”贷方吗? 她说就用一个...
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借贷差额,如果是借方做其它损失。步奏二。资产负债所有科目,全部按正确的改正过来。如果是贷方做其它收益。呈报给老板批准后入账。步奏一:盘点资产与负债实际的明细与确认正确金额当然是把帐调平,调正确啊,还能怎么办
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刚进一家公司做会计,前任会计在我没来之前就走了,没有交接。账目乱七八糟,今天有客户突然过来对账,我
刚进一家公司做会计,前任会计在我没来之前就走了,没有交接。账目乱七八糟,今天有客户突然过来对账,我对这客户的相关账务还没有整理过就不知道怎么情况,单据也找不到,老板娘在旁边对我说话非常的不客气,说我这里不懂、哪那里也不懂。客户在旁边又嫌速度...
我有更好的答案
咱们是平我们手艺挣钱的,不是受气挣钱的,不能把自己的尊严丢掉!
我也一直是这么想的,只是不便方面撕破脸,冷静观察几天看看,如果她平时都是这么对下属的,就和她拜拜
找个欣赏自己的老板,才是你的舞台!
采纳率:28%
即使会计人员已经离职了。其实万事开头难,这些都是最基本的维护自己权益的工作程序,之后工作都步入正轨了,老板只会对你给予赞扬的眼光,工作这方面也只会给予你更大的信任会计这个岗位考验的就是会计人员的耐心,去到哪都一样的,所以,当你去到一间公司发现还没来的及跟上一任会计人员做好工作交接的时候!预祝工作顺利啦,你就必须在你上岗的时候跟公司老板签订一份工作交接书,你现在就应该把你目前遇到的困难跟老板说清楚,让他知道你的难处,并不是说你的专业知识不够,责任心
先呆几天看不行就找其它单位、骑马找马!
走人,,,这公司领导在不管事
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我刚到一家小公司做出纳,前任出纳只负责手工现金流水线帐,现金日记帐和银行日记帐都是会计手工做帐的,
我刚到一家小公司做出纳,前任出纳只负责手工现金流水线帐,现金日记帐和银行日记帐都是会计手工做帐的,我接交的时候应该怎么做,具体应该注意什么,这种情况下接交手续怎么做,急求,拜托了各位
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先看交接单内容与账目余额相符,再核对银行对账单和银行账,现金和现金账相符。
问题是我只负责接受现金和现金流水账,其他的我不负责,这该怎么接收
现金账余额和移交单相符,和接受的现金相符。就可以签字了。
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把错的全都冲减改成对的,内账直接写凭证冲减,外账今年以前的要走以前年度损益调整
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