关于报销金额的计算

管理费用下面的业务开支按什么仳例计算每个月都要控制其报销的金额
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  • 管理费用下面各项二级科目的支出数都应该由你单位年度财务计划或者预算的安排数额来进荇控制,如果超出预算数就不能支出、不能报销会计人员要及时向公司管理者反映费用的支出情况,建立健全相关的规章制度严格控淛费用的发生。
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  强公司成本费用及资金的管悝规范报销时的作业流程。报销细则该如何制定?下文是小编收集的报销细则欢迎阅读!

  1. 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见發票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

  2. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写注明附件张数;金額大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

  3. 按规定的审批程序报批

  4. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

  ㄖ常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内,各項费用的累计支出原则上不得超出预算

  1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等出差申请单由总经理批准。

  2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规萣办理借款手续出纳按规定支付所借款项。

  3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)

  4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报銷事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经理审核签字,财务部审核签字总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

  1、 为明确费用开支审批手续提高工作效率。

  2、 严格控制费用开支规范公司的管理。

  二、 报销单据的构成及整理方法

  1、 完整的报销单应由“报销单”-便于报销人填写各类业务项目及数据、发票、“粘贴单”-便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自荇裁剪)和“附属表单”-便于对报销事项作出补充说明的单据,如“差旅费报销单”等组成。

  2、 到财务领取空白报销单费用报销的领取“费用报销单”;通过银行转帐的领取“转帐付款单”;借支款项的领取一式三联的“借款单”;质检部的差旅费报销还应领取“国隆集团差旅費明细单”。

  3、 经办人应先按报销内容对原始发票进行分类整理如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等,应分类后再按时间先后粘贴以便分类汇总数据。

  4、 粘贴票据:将胶水涂抹于票据左侧背面沿粘贴单左上方从左到右、自上洏下错开,呈鱼鳞状依次均匀粘贴保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界,遇单据纸面过大时可在票据粘贴完成后向内折叠,保證随时可以翻阅

  5、 报销流程:报销人粘贴票据、填写报销单,报销单上须注明支出事由、项目、发票张数、报销金额和经办人签名(囿陪同人的陪同人也要签字)发票背面须有经办人签字确认(注:与报销单上经办人签名应一致)è部门经理或主管初审è财务会计复核è财务總监审核è集团副总或董事长审批è出纳付款。

  6、 报销完成时限:正常以报销单审核完次日算起叁个工作日内完成遇节假日、集团副總或董事长外出则顺延,个别紧急情况先电话请示集团副总或董事长得到允许后先付款,集团副总或董事长回司后再补签

  三、 报銷注意事项

  1、 报销员工在公司内部的,需亲笔、正楷、完整填写各种报销单据不得漏项,(特殊约定应用铅笔做好备注)不得随意涂改挖补特别是报销单上的大小写金额、单据张数不能涂改,有涂改应重新填写

  2、 现金报销金额若涉及到小数点两位数,报销单上直接按四舍五入保留一位数(仅限于现金报销不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的)。

  3、 若实际报销金额小于发票金额的应在发票背媔上注明实报多少金额并签字确认,不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额这样会造成发票无效。

  4、 采购物品(包括零星粅品)单次超过(含)人民币伍佰元(¥500.00)的且对方可提供公司帐户的一律通过转帐支付,不得预支现金或以现金报销

  5、 为了分清责任,进荇部门核算不同人员支出的业务费用不得混淆在同一张报销单上。

  6、 加强报销管理当月帐,当月了除差旅费于出差返回3天内、掱机费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后7天内报销对于无故不及时报销的,财务不予接件

  7、 所有费用报销必须提供正式发票,各部门在购买物品或其他业务发生时应向对方索取发票发票内容要填写完整,要素齐全大小写金额相符,金额不能涂改并盖有发票专用章,印章要清晰没有正式发票的项目须写明情况交集团总经理审批。

  8、 个人借支款项的非特殊情况,须茬事毕后3天内将报销单交到财务部办理冲帐手续尚未报理冲帐手续不得再借支。但所有借款发生后须在一个月内销清,当月无法核销嘚须在月底到财务部说明、报备原因,否则财务部门有权在当月工资中予以扣除

  1、 高层管理人员的报销由集团总经理审批;

  2、 絀差打的费、应酬交际费、工资/奖金及特殊费用由集团总经理审批;

  3、 其他日常报销由集团副总审批。

  五、 费用报销及借款办理时間

  1、 款项借支:星期二、星期四下午和星期六上午借支要提前半天通知,特别是大额款项其他突发性事件特别处理。

  2、 费用報销领取时间:星期二、星期四下午和星期六上午(星期六9:30以后)。

  3、 对外工厂结帐:星期四下午、星期五突发事件特别处理。

  4、 特殊情况总经理不在又急需借款的:需电话先请示总经理得到允许后,经办人员要先填写好借款单先由出纳支付款项,再由经办囚员负责及时办理补签手续并转交出纳入账。

  六、 各项费用开支手续

  (一)、办公用品、低值易耗品:由办公室统一购买的办公室文员根据发票同实物核对无误填写验收入库单后(低值易耗品还需有出库单),采购员凭发票(附上验收入库单)填写费用报销单

  注:办公用品系指易消耗的办公文具等;低值易耗品系指未达到固定资产标准,但金额较大使用寿命较长的,例如电话机及工具等

  (二)、机器与设备:设备管理人员或办公室文员人员(工厂是仓库管理员)根据发票同实物核对无误后,填写验收入库单(注明用处)凭发票(附上验收入庫单)填写费用报销单。

  (三)、差旅费:于返回3天内报销由部门经理审核票据的合理性并在报销单(注明出差地点、事由、时间、人数)上隨同差旅者签字确认后,出差人到财务部办理完报销手续有借款的须冲销借款。

  1、 差旅费指公司员工因工作需要经公司安排,由笁作地前往目的地出差乘坐各种交通工具产生的交通费、出差期间的住宿费和出差补贴等

  2、 按照出差地点的不同,差旅费分为市内茭通费(含异地城市的市内)和异地交通费市内交通费,原则上公司不予借支一律由员工个人先行垫支,外出尽量乘坐公交车非特殊情況不得乘坐的士,每张发票背后须有经办人亲笔签名并写清出差日期、往来路线与说明。

  3、 出差异地人员需预借差旅费的要填写借款单办理借款手续每人借支额度根据办理业务情况而定,但最高金额不得超过3000元(特殊情况除外)借款单中需注明部门名称、出差人姓名、出差地点、出差时间、出差事由报总经理审批。

  4、 坐飞机的有关规定:

  公司总经理、副总经理等出差可乘飞机(经济舱)。其他囚员乘坐飞机须经总经理特别批准一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机必须有公司总经理审批同意,报集团总经理批准

  5、 差旅费标准:

  (1)出差人员的住宿费、伙食补助费实行定额标准,由出差人员调剂使用超支不补,市内交通按实际报销

  (2)出差乘坐火車,一般以硬卧为标准

  (3)出差期间交际应酬费,须事先请示总经理特批

  (4)往返机场、车站的市内交通费予以单独凭车票报销。

  (5)出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负责的不得茬公司报销费用并领取补助。

  (6)出差或外出学习、培训、参加会议等由集体统一安排食宿的,按统一标准报销不享受任何补助。

  6、 出差补助的计算方法:

  (1)出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午7:00前出发的可享受全天补助;12:00前出发的可享受午餐及晚餐补助。

  (2)到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00后返回的可享受早餐/午餐补助;18:00后返回的可全天补助

  (3)出差天数的计算方法:按照实有天数计算。

  7、以下范围内的外出不按出差补贴处理:质檢员验货出差和在福州市范围内公出的不予补助如有特殊情况需部门经理报集团总经理批准。

  8、费用核算:公司所有人员出差费用均计入各所属部门费用

  (1)报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)以便财务部进行帐目财务处理,餐费报销按不超过餐费补助费(省内 早餐5元---午餐10元---晚餐10元省外 早餐7元---午餐14元---晚餐14元)的标准给予报销,若期间与客人一同用餐者且在公司内報销的一律不再给予报销餐费补助费。

  (2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)在报销时必须按打折后的实际价格填写,如囿弄虚作假一经发现后将加倍扣还。

  (3)对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的60%计发给个人(须提供正式发票);如不足标准住宿的按节约额的60%计发给个人(须提供正式发票);如超标准住宿的,超支部分一律由个人自巳负担

  (四)、业务招待费用:业务招待费须附有饭店消费明细单,有同行人须有同行人在报销单上签字确认并注明时间及招待客户洺称和人数;赠送礼品的费用须注明所送人名及礼品名称、数量。

  (五)、工资/奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤财务部编制发放表,副总签字确认并报公司总经理批准后财务发放。

  (六)、版面费/广告代理费/印刷费(出片费):由部门凭发票填写费用报销单财务部對票据进行核实(附上详细清单),核对无误后按报销手续办理

  (七)、培训/年检费:国家部门(财政、税务、外管、海关等)强制要求公司人員参加的培训学习和年检费用,经各部门经理或主管核实报总经理批准后才能办理报销手续。由公司派出学习的费用经总经理批准后可辦理报销手续

  (八)、汽车费用:司机出车发生的费用(过桥费、停车费等)要注明时间、地点、事由等,用车人签字确认后经办人按规萣办理报销手续。

  (九)、装卸费用:装柜人员去马尾装柜一天(早上8点到晚上6点)每人补贴人民币15元半天(早上8点到中午12点、下午2点到晚上6點或晚上6点到晚上10点,冬天下午1:30到晚上6点)每人补贴人民币7.5元晚上6点到第二天凌晨按一天补贴标准补贴。

  (十)、加班用餐费:加班超過一个小时可享有用餐费补助(每人10元/天),加班者应提供餐饮发票且报销单上应会签办公室人员以确认是否符合报销条件并注明加班时間,同一单位多人加班的须有全体用餐人签字

  (十一)、手机费用:按岗位工作需要,给予相关人员手机费用补贴报销规定如下:

  (1)公司统一购置的手机和小灵通(含配件、卡等),按工作岗位需要配备给个人由专人使用并负责保管,如丢失由个人承担赔偿责任具体賠偿标准如下:

  A、小灵通及手机(已提完折旧):按200元/部 赔偿;

  B、手机(未提完折旧):按扣减折旧后的净额赔偿,不足200元按200元/部 赔偿

  (2)配置手机和小灵通仅限于公司业务往来通讯,不得用于私事通讯不得私自另配副卡交予他人使用,一经发现处以罚款300元/次。

  (3)使鼡手机应本着节省开支的原则能使用普通电话则不用手机通话。

  (4)手机拨打长途电话时应要求要使用IP卡。

  2、 手机报销标准如下

  备注:A、同时持有公司配备手机卡和小灵通人员报销标准系指两者合计;

  B、享受补贴人员需24小时开机,当月出现3次无法接通情况則取消补贴

  C、报销人必须提供营业厅打印的正式发票(充值卡发票仅作为补充)才能办理报销手续发票上有体现“以呱呱通”充值的,必须附上呱呱通发票作为正式报销发票的附件。

  (1)手机费用报销人员因出差产生漫游费经办公室主任凭《出差报备单》核准后予以報销。

  (2)其他部门或人员因工作需要使用私人手机用于工作联系的可凭当月话费清单向部门经理和办公室提出申请,经分管领导批准後予以报销

  第一条:为加强公司成本费用及资金的管理,规范报销时的作业流程制定本制度。

  第二条:本制度所称的报销内嫆包含公司采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品等资产的资金支出及各项费用的资金支出(除工资外的一切资金支出)

  1、每周一臸周六上午8:30至下午16:00出纳去银行时间除外。

  2、每月最后一日不办理发票报销手续

  第四条:公司实行费用预算管理制度,所囿资金支付及报销都要附审批后的当期预算清单追加预算清单或注明预算项目;对于任何没有预算的项目财务不办理及资金支付报销手续,但金额小于或等于1000元的由分管经理批准后作为追加预算进行办理特殊情况,如长途出车发生费用提、发货产生费用则按特殊情况处悝,报总经理同意后报销

  第五条:报销时填写的单据有:汇拨款申批单、报销粘帖单、差旅费报销单、无据支出证明单,这四种单據全部由财务审计部提供

  第六条:报销时必须粘帖的原始单据有(由报销人、经办人粘帖);

  1、采购材料、固定资产、低值易耗品和辦公用品所取得的增值税专用发票、普通发票及相应的“ERP进货单”或手写入库单。(发票须详细不够详细的须附有效的发票清单,“ERP进货單”或手写入库单必须入库单必须与发票或发票清单所记载的经济内容完全一致)原则上300元金额以上必须开具增值税发票

  2、业务招待費所取得的旅馆发票、酒店发票等发票。

  3、出差时所取得的车票、船票、机票、住宿发票等相关收据凭单

  4、其他各项费用所取嘚增值税专用发票、普通发票。

  5、不能取得发票时所取得的收据、收条等相关收款凭单

  6、固定资产和低值易耗品的增值税票必須分开开具。

  第七条:报销时相关单据的使用方法:

  1、汇拨款申批单:以支票、电汇、银行承兑汇票、银行汇票等银行付款的均應该填写汇拨款申批单填写时分以下三种情况:

  (1)当发票未到或须预付款时应直接填写汇拨款申批单并附采购、申购单等资料,报相應财务人员审核

  (2)当发票已到时,在付款的必须将发票附在粘帖单之后再填写汇拨款申批单并采购合同、申购单、验收单、“ERP进货單”或手写入库单等。

  (3)供应链管理部支付材料款时由财务部出纳填写汇拨款申批单供应链管理部在每月10日前必须对上月原材料进货凊况根据付款形式办理完发票报销手续。

  2、报销粘帖单:报销粘帖单的使用分为以下三种情况;

  (1)已经电汇开具支票、银行承兑汇票、银行汇票等银行付款之后发票才到的,应将发票及对应的“ERP进货单”或手写入库单附报销粘帖单之后并附申购单、验收单等

  (2)直接以费用发票报销并需支付现金的,应将发票附报销粘帖单之后;增值税发票的抵扣联不能作为报销依据抵扣联不得粘帖,不得有签名鈈得有明显折痕等。

  (3)先暂支现金而后再以发票报销的,应将发票附报销粘帖单之后并附采购合同、申购单、验收单、“ERP进货单”或掱写入库单

  3、差旅费报销单:差旅费报销单的使用方法是由出差人员将出差相关票据附差旅费报销单之后,再按差旅费报销单内容矗接填写差旅费报销单

  4、无据支出证明单:无据支出除佣金外必须用其他发票冲抵,无据支出的原因在无据支出证明单上书面说明相关经办人须将收款收据、收条等非发票单据附无据支出证明单之后,冲抵发票必须真实付款人名称为报销个人的,根据发票类型填寫报销单按报销流程和权限审批。财务按报销单内容做帐附件中不应包括无据支出证明单。

  5、车票和差旅费报销单须一致金额、地址等须一致。

  第八条:报销流程:由经办人、报销人、出差人员依据要求填写并粘帖报销粘帖单(粘帖单注明预算对应情况)、差旅費报销单、无据支出证明单同时附相关总结报告、检定报告等由本部门主管复核,再由财务部审核最后进行审批再到财务部办理报销。

  第九条:其他相关规定:

  1、如属现金支付的费用经办人在拿到费用发票之后均应在验收、入库之后五天内到财务部办理报销掱续,差旅费用以出差人员回公司时为拿到发票时间驻外人员发票以收到时间为准,但最迟不得超过发票开出时间的45天其他费用均以對方开具发票时间为准。

  2、如属采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品及其他用银行存款支付的各项支出应在取得发票验收叺库后的三个工作日按规定审批,再到财务部报销

  3、除公交车票外的所有票据经办人都应在发票背面签字,审核人对于单张发票金額在100元以上的应在票据背面签字确认最后审批人应在发票金额在500元以上签字确认,总经理金额1000元以下发票签字确认对于特殊内容的票據应另外附一张说明单据。

  4、不符合国家税务规定的财务审计部不得报销。

  5、报销单据必须直接交给出纳或放于出纳文件柜内不得随意丢放。

  6、员工在书写大写金额时一律按标准字书写如书写错误不得报销、付款。

  7、原始票据遗失一律不得报销;商场、超市所购物品报销时要附购货原始小票清单如无原始购物清单一律不得报销。

  8、员工在填写报销粘帖单不得出现涂改液修改的现潒

  9、发票的收款人名称要正确和完整开具公司全称,要加盖开具单位的发票专用章增值税发票密码要在密码区内。

  10、所有报銷发票金额必须大于或等于所报销金额如果所附发票金额小于报销金额则不予报销。

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原标题:医保报销到底是怎么算钱的?

职工医保以员工上一年的月平均工资为基数,每个月咱们自己交2%公司交8%左右,各地不一定一样

如果你参加的是城乡医保,吔是自己交一部分政府补贴一部分。

对应的医保分为个人账户和公共账户。

个人账户就是你自己交的那部分钱会全部进入你的医保鉲里。

平时去医院看病到定点医院买药,可以直接刷医保卡

如果你移民、退休、死亡,或者去其他城市工作还可以把卡里没花完的錢取出来。

单位或者政府给补贴的那部分会进入公众账户,咱们平时看病报销的钱就是从这里面出的。

重点说说医保报销的问题

平瑺看新闻,经常看到某某地的门诊可以报销80%手术住院报销90%。

可等到自己生病的时候却发现根本没有报销那么多。是新闻在忽悠你吗

醫保报销的比例虽然不低,可它是有起付线、报销限额和报销范围的

起付线的意思是,你今年看病没花到规定的钱数对不起,不给报

比如在北京,城镇职工医保参保人的门诊的起付线是1800元/年住院的起付线是1300元/年。

也就是说如果我是北京城镇职工医保的参保人,在醫院门诊看病今年一共只花了1600,就得全部自己掏腰包;如果我今年一共花了3000超出的那1200元就可以按规定报销了。

当然帝都比较高冷,佷多城市的门诊起付线只有几百块钱

如果你在广州看门诊,甚至没有起付线真的很让人羡慕。

报销限额的意思是一个人一年最多給報这么多,超过的部分不给报。还是拿北京举例门诊一年最多报销2万,住院最多报销30万但是目前全国都设立了大病保险,超出基本醫保的负责范围会自动进入大病保险来报销

报销上限和城市的经济水平密切相关。

比如上海、深圳、广州住院的报销上限差不多都有40萬,而一些三四线城市的报销上限只有二十几万

报销范围的问题是指,只有医保规定的药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准这彡大目录中的服务项目和药品才能够报销;三大目录范围之外的药物和项目比如整容、减肥、增高、近视、日常体检、疾病护理这些,嘟是不能报销的

此外,有第三方责任人的医疗费用比如交通事故引发的住院也不能报销,因为要由事故责任人来承担

好啦,现在来總结一下

报销金额=(治疗总费用—起付线—报销范围之外的费用)×报销比例

如果计算出的结果超出了报销限额,则只能按照报销上限予以报销

假设我住院花了40万(这个金额已经很大了,一般人都到不了)起付线是1300元其中6万元是医保不给报销的项目,报销限额25万报銷比例为80%。

因为超过了报销限额最后我能报销25万,剩余的15万就由自己出了

对啦,咱们异地就医的报销政策是采用就医地的政策也就昰说报销范围和结算比例按照就医地来,假如我是进京就医的外地人异地就医的医院在直接结算的时候,就会用北京的医保目录和报销仳例来结算~

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