我们单位有安排进来了几家单位在一起 电影集体办公不知电费、采暖费(单位自己供应)给如何计算?

为节约能源,某单位按以下规定收取每月电费,用电不超过140度每度零点四三元收费 , 如_百度知道
为节约能源,某单位按以下规定收取每月电费,用电不超过140度每度零点四三元收费 , 如
若某用户四月份的电费平均每度零点五元,某单位按以下规定收取每月电费,未超过部分仍按每度零点四三元收费,用电不超过140度每度零点四三元收费
如果超过140度,超过部分按每度零点五七元收费为节约能源
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140X0,超过部分0.5元有.5x设本月用电x度;解以上方程.57元每度由本月平均电费0,则.43元每度,x〉140.57(x-140)=0,140度以内0:本月用电大于140度,得.43+0
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该用户本月用了280度电,交了140元电费。亲记得采纳哦
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出门在外也不愁单位集资房出售后如何向购房者收取水电费_百度知道
单位集资房出售后如何向购房者收取水电费
应当依照营业税条例缴纳营业税、超成本集资建设住房(统建房)按“销售不动产”征税自治区地税局营业税处的负责人说。纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务,应按照“销售不动产”税目征收营业税,即视为取得营业收入、危房户:在中国境内提供本条例规定的劳务。纳税人销售,即可免征营业税,在这一成本价内向职工出售,视同发生应税行为。这里所说的建造成本;参加房改优惠购房但住房面积未达标人员,或以政策性租金租住公房的职工,2012年11月。自治区地税局明确了单位销售集资建设住房和统建住房的政策依据。一旦超出这一成本价,其在参加集资建设住房(统建房)时。同时规定,明确了机关和企,已退出原购住房或租住公房的职工家庭两种情况的,即建设部门给集资建设住房单位批复集资建房时的核准成本价,并确定了以上免征范围:1、集资建设住房(统建房)价格按照建造成本价格向职工出售,为营业税的纳税人、住房困难户(人均住房面积在15平方米以下),应当向不动产所在地的主管税务机关申报纳税,税率为5%,就需要缴纳营业税、事业单位集资建设和统建住房向本单位职工销售取得的收入。2,自治区地税局下发《关于单位销售集资建设住房和统建住房征收营业税问题的通知》,由于不取得营业收入所以可免缴营业税。二、集资建设住房(统建房)销售对象为无房户,单位或者个人将不动产或者土地使用权无偿赠送其他单位或者个人、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用、出租不动产、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人
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过户前的费用由卖方承担,过户后的费用由买方承担。
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出门在外也不愁关于各单位自行缴纳办公电话费的通知 - 南昌大学_百度文库
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关于各单位自行缴纳办公电话费的通知 - 南昌大学
天​生​这​幅​嗓​音​到​哪​里​应​聘​都​会​是​个​障​碍
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几个单位共担电费和物业代收电费情况
如何入账处理
来源:中华会计网校
问:几个单位共担电费和物业代收电费
答:公司与其他企业、个人共用水电的,可凭租赁合同、共用水电各方盖章(或签字)确认的水电分割单、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
水电费由物业公司代收且无法单独取得发票的,凭物业公司出具的水电费使用记录证明、水电部门开具的水电发票的复印件、付款单据等入账。
否则,在所得税时,税务不会允许税前扣除。【】 责任编辑:泥巴姐
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  /   京公网安备66 我们单位有2栋楼,收水电费,是月初银行自动给供电局转账,然后我们才在月底收回水电费的现金。请问会计_百度知道
我们单位有2栋楼,收水电费,是月初银行自动给供电局转账,然后我们才在月底收回水电费的现金。请问会计
是月初银行自动给供电局转账,然后我们才在月底收回水电费的现金,收水电费我们单位有2栋楼。请问会计分录怎么做
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现金或银行存款
贷:银行存款收回时,借:其他应收款--水费借:其他应收款--水费
可是银行扣完之后我看凭证上写的借:管理费用-办公费
贷:银行存款
那么收回时,借:现金或银行存款
借:管理费用-办公费(红字)
水电费到底是其他应收款还是管理费用啊
本单位使用的水电费属于费用,代收代缴的不属于,应该挂其他往来
那两栋楼是我们管理的,应该记费用吗
那两栋楼是你们管理的,但是住户使用的使用的水电费属于代扣代缴性质,不属于费用,要不你们为啥收回?你们单位自己办公使用的、消耗的水电费,才属于费用。不知道说清楚没有。
他说如果计入其他应收款就没有费用了,到时候年底就盈利了。因为单位没有业务,所以不能有利润。
哦,你主要想避税,但是这样的避税是有风险的!否则得不偿失。两害相权取其轻,要考虑清楚。
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现金贷:银行存款收回电费款时:借:其他应收款--可列明细(或垫付电费)贷:供电局扣款时会计分录是这样做:借
可是银行扣完之后我看凭证上写的借:管理费用-办公费
贷:银行存款
您做的分录是错误的。这些费用不是您单位的费用,所以不能确认费用。冲凭证后按正确的做就可以了。希望对您有帮助。
可是我们这里的出纳说要这么记我理解不了啊
如果月初交的电费全部都是垫付的,我写的分录一点都没问题。如月初交的电费大于垫付的电费金额,差额部分应确认费用。因每个人专业水平和业务能力的差别,对每一项业务的理解都有所不同。
不,没有差额,就是多少电,银行从我们账户转多少,然后供电局给开发票。
那就没有问题,不能确认费用。
他说如果计入其他应收款就没有费用了,到时候年底就盈利了。因为单位没有业务,所以不能有利润。
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