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摘要:2012沈阳市振东中学中考成绩解析。
沈阳奥数网7月25日:在2012年沈阳中考中,沈阳市振东中学中考成绩如何呢?下面,朽就为大家总结一下振东中学的2012年中考成绩。
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沈阳市振东中学
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关于滨海县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
作者:  文章来源:  点击数:2099  更新时间: 10:24:16
各位代表:
  我局受县人民政府的委托,现向大会报告滨海县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。
  一、关于2014年财政预算执行情况
  2014年年初,县第十四届人民代表大会第三次会议批准2014年全县一般公共预算收入预算为33.4亿元,财政支出预算为82.5亿元。汇总后全县预算执行结果是:全县一般公共预算收入完成33.45亿元,占预算的100%,比上年增长15.1%,税比达81.7%;完成财政总收入65.9亿元,增长14.9%,上划中央收入完成9.2亿元;基金收入完成23.3亿元。
  全县财政支出预计82.1亿元,占调整预算的95%,比上年增支8.3亿元,增长11.2%,其中基金支出23.8亿元,增长14.3%;一般公共预算支出预计58.3亿元,增长10%。一般公共预算支出主要科目为:一般公共服务支出50967万元,增长9.3%;公共安全支出18774万元,增长3.3%;教育支出128585万元,增长15%;科学技术支出11699万元,增长9.3%;文化体育与传媒支出6393万元,增长27.8%;社会保障与就业支出56029万元,增长10.4%;医疗卫生和计划生育支出63337万元,增长7.9%;节能环保支出13255万元,增长2.1%;城乡社区支出29354万元,下降11%;农林水支出88665万元,增长20.4%;交通运输支出13801万元,增长30.1%;资源勘探信息等支出77402万元,下降4.3%;商业服务业等支出3121万元,下降42%;国土海洋气象等支出6954万元,增长361.8%;住房保障支出4229万元,增长25.9%;粮油物资储备支出608万元,下降31.8%;国债还本付息支出3237万元,增长609.9%;金融支出177万元,增长20.4%;其他支出6010万元,增长17.1%。按收入实绩和调整后的财政体制计算,预计2014年全县一般公共预算财力624081万元,其中调入资金1431万元,全县财政当年收支平衡。
  县本级财政预算执行情况是:一般公共预算收入完成11.8亿元,增长18.8%;财政总收入完成37.3亿元,其中基金收入20.9亿元。
  县本级财政支出预计64.2亿元,约占调整预算的94%,比上年增支6.2亿元,增长10.7%,其中基金支出21.4亿元,增长13%;一般公共预算支出预计42.8亿元,增长9.6%。一般公共预算支出主要科目为:一般公共服务支出23197万元,增长8%;公共安全支出18535万元,增长3.3%;教育支出100035万元,增长4.5%;科学技术支出10153万元,增长9.4%;文化体育与传媒支出5766万元,增长30.4%;社会保障与就业支出47117万元,增长9.4%;医疗卫生和计划生育支出59125万元,增长2.2%;节能环保支出13255万元,增长2.1%;城乡社区支出13720万元,下降27.3%;农林水支出79429万元,增长21.9%;交通运输支出13801万元,增长30.1%;资源勘探信息等支出20190万元,增长9.8%;商业服务业等支出3121万元,下降42%;国土海洋气象等支出6954万元,增长361.8%;住房保障支出4229万元,增长25.9%;粮油物资储备支出608万元,下降31.8%;国债还本付息支出3237万元,增长609.9%;金融支出177万元,增长20.4%;其他支出5057万元,增长87.7%。县本级一般公共预算财力约469063万元,其中调入资金1431万元,当年收支平衡。
  过去一年,国内外经济下行压力较大,我县经济增长速度回落,加之国家和省为了保障民生,促进经济运行基本平稳,出台了一系列宏观调控和体制改革举措,进一步扩大营改增等减收政策,给我县收支平衡带来了较大压力。面对错综复杂的经济环境,县委、县政府沉着应对,一方面制订了一系列“稳增长、促发展、调结构”的政策,扶持企业扩能提质,促其满负荷生产,促进产业结构调整;另一方面加大招商力度,优化服务环境,强化征管措施,较好地完成了财政各项目标任务。
  1、着力组织收入,保持收入稳步增长。始终把收入组织摆在突出位置,力保收入稳定增长。一是考核杠杆发力。将财税指标列为镇区、园区和相关部门五大会战考核内容,按季考核,调动了各部门和单位的工作积极性。二是责任意识增强。坚持目标任务分解落实,强化园区、镇区和国税、地税部门的责任意识,通过会办、通报、兑现等措施,促进收入按序时进度上解国库。三是治税合力显现。以政府主导、税收部门主管、相关部门协同的综合治税体系逐步形成,对建筑、交通运输、服务业税收等开展专项整治活动,成效明显。同时,定期与税务部门及时研判收入形势、进度,排查税源,保证收入任务按时完成。
  2、大力培植财源,积极引进各类资金。过去一年,认真研究上级政策,谋划项目申报,拓宽筹资渠道,为全县经济发展提供了资金保障。一是上引各类资金。主动配合发改、住建、农业、教育、环保等部门做好向中央和省级争取资金工作,2014年共争取各类发展资金24亿元,其中:教卫文等社会事业资金4.96亿元;社保资金6.5亿元;农、林、水支农资金3.3亿元;为企业争取专项资金12批,共计988万元;基础设施及基本建设类资金9988万元,环境整治及节能环保污染防治类资金5609万元、油价补贴资金1267万元、农业保险资金4555万元、保障性住房资金3217万元、农村公路建设资金5646万元,土地整治资金1.6亿元,船舶拆解、老旧机动车等其他补助资金3708万元。二是融通筹集资金。积极做大平台,包装项目,融通银行资金。协助港投公司、城发公司、水务公司、交通实业公司等国有公司做好融资工作,2014年港城公司直接融资4.7亿元,担保融资9.57亿元。根据县委、县政府要求,启动了政府融资性担保公司的重组工作。通过多方努力,由县港城公司增资1.02亿元控股立信担保公司,并吸纳省委驻滨工作队部分扶贫资金入股,成立“江苏立信中小企业担保公司”。去年底顺利获省经信委批准。三是招商引进资金。领导班子带头走出去洽谈项目、招商引资,去年共引进五千万元以上项目2个,香港侨宏公司投资的旧城改造项目,已到账资金2亿元,较好地完成了县委、县政府下达的招商任务。
  3、确保重点支出,促进全面小康建设。2014年,继续坚持保工资发放、保机关运转、保民计民生、保县委县政府重大决策实施,加大民计民生投入力度,民生幸福指数得到了新提升。全县一般公共预算支出中民生方面的支出38.5亿元,预计全年民生支出占一般公共预算支出65%以上,主要表现在“四个支持”。一是支持“三农”发展。有效落实各项惠民政策,切实推进富民强镇工程。积极申报中央财政支持农业项目4个,省级现代农业产业发展项目12个,获得上级投入资金2730万元;安排农、林、水财政支农资金3.33亿元;“一事一议财政奖补”资金2657万元,共计实施88条水泥道路、8个社区基础设施改造和5个村环境整治共计101个项目;新建小农桥137座,项目投资总额1338.75万元;为高效设施农业、种植业、养殖业提供农业保险资金4555万元;粮食直补、农资综合补贴、良种补贴1.46亿元全部通过直接打卡或“一折通”发放到农户。二是支持社会保障。2014年拨付社保资金11.54亿元,其中企业养老金5.6亿元,医疗、失业、工伤、生育保险2.16亿元,城乡低保、重残人员生活补助1.12亿元,农民合作医疗0.84亿元,新型农村社会养老保险1.81亿元,农村改厕工程配套资金100万元。三是支持社会事业。统筹安排专项资金积极推动科教文卫等公共事业全面发展。大力支持教育优先发展战略,共拨付教育公用经费9922万元,县配套4487.5万元、困难学生补助资金2209万元,投入1.4亿元积极支持教育均衡发展、教育现代化工程、校安工程、塑胶跑道工程;稳步推进实施基本药物制度改革,全年拨付补助资金9065万元,保证基层卫生院正常运转,支出公共卫生项目资金2976万元,为农村群众提供公共卫生均等化服务;争取科技贷款4500万元,拨付科技奖励资金1078万元,全力推进科技创新。四是支持“三重”工作。严格执行资金调度使用原则,对预算内资金严格按照年初预算执行,对非税资金严格按进度拨付,对专项资金严格按上级规定安排,保证资金规范、高效运作。确保全县重点项目、重大活动、实事工程所需资金,拨付城乡统筹发展资金1904万元、村级集体发展引导资金360万元、城乡供水一体化工程5549万元、环境整治资金3497万元。拨付县工业园1.86亿元,拨付县沿海工业园3.49亿元。
  4、锐意改革创新,认真抓好财政管理。努力做好资金和资产的“收、支、管”工作,提请县政府常务会议研究通过了财政预算管理、资金管理、资产管理、债务管理和投资管理工作流程,规范了财政管理。一是推进预算管理改革。按照上级要求,进一步完善政府全口径预算管理体系,主要涉及一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算四个方面的改革工作,启动了2015年全口径预算编制工作。不断完善县级基本公共财力保障机制,加大对乡镇财力的倾斜力度,提高乡镇基本财力保障水平。积极稳妥地推进预算和专项资金公开工作,提高财政信息的透明度。不断加强法治财政建设,完善各项财政规章制度,提高财政工作水平和财政资金使用效率。二是抓好国库集中支付改革。2014年上线预算单位增加到147家,占全县预算单位98%以上。通过集中支付系统共支付财政资金1.66万笔69.23亿元,授权支付1.12万笔4.9亿元,政府采购规模11.63亿元,采购批复次数453次,节约资金2.87亿元,节约率为19.8%。公务卡软件正处于调试阶段,即将试行。三是抓好国有资产管理。完善国有资产管理规章制度和监管体系,县政府办出台了《滨海县关于进一步加强国有资产管理的通知》、县财政局印发了《规范政府资产管理实施办法》,对行政事业单位资产的添置、使用、处置、监督等资产管理环节提出具体要求并抓好实施。对全县315家行政事业单位49.7亿元国有资产全部纳入统计管理。四是抓好财政监督检查。2014年对县物价局、县新闻中心等15家单位进行财政综合检查,对县水利局、蔡桥镇财政所等16家单位进行专项检查,对县农业局、城管局、坎北初级中学等4家行政事业单位及县舒捷公交公司进行会计信息质量检查。选取29家单位进行“小金库”重点检查,严肃财经纪律。会同相关部门对涉农资金使用情况进行了全面检查,及时整改了存在问题。加强对全县268个单位非税收入票据管理,加大涉企收费清理和收费公示力度,规范涉企收费行为。开展了多个项目的绩效考核,特别是对“一事一议财政奖补”项目、优质稻米生产基地建设项目等5家单位进行重点绩效评估。还对粮食危仓老库的维修改造项目和江苏科利新材料公司、江苏万恒公司以及水利局等单位负责实施的中央基建项目进行了实时跟踪了解,提升了财政资金使用效益。配合国家审计组做好土地出让金收支审计工作。五是规范政府性债务管理。县政府常务会审议通过了规范政府性债务管理的意见,出台了《关于重申政府债务管理工作要求的通知》,进一步规范了举债行为,防范了债务风险。配合审计部门对全县政府性债务进行了全面核查。六是抓好财会队伍管理。根据县委统一部署,积极开展群众路线教育活动,排查“四风”问题,加强作风建设,创塑良好形象。通过邀请专家来滨集中讲学和组织网络自学,对全县近4000名会计进行法律法规和业务能力培训。会计证以旧换新累计700多本。县珠心算团体获市一等奖2个、单项奖若干。
  2014年,财政预算执行情况总体是好的,但仍存在一些困难和问题。一是收入组织难度大。由于我县经济基础薄弱,尽管近几年通过招商引资新上了一大批项目,但由于宏观经济下行和结构性减税政策的实施,加之,基数越来越大,支撑全县税源的重大项目偏少,税源不丰的矛盾较为突出,给收入组织带来了较大难度。二是收支矛盾突出,资金调度压力大。财政刚性支出快速增加,民生和基础设施建设投入不断加大,主要是区域供水、旧城改造、镇区污水处理设施和教育现代化等民生工程需要大量资金投入;疏港航道、自建码头、港城开发以及园区建设、海港大道等重点工程融资任务重。三是公共资源配置有待进一步均衡。随着城乡一体化和新型城镇化战略的实施,我县公共资源配置问题逐渐显现。主要是人均财力偏低、资源配置效益不高。四是财政管理水平还不高。依法理财、科学理财、精细理财的意识不强,预算管理、财监检查等需进一步加强,规范政府债务,防范财政风险,任重道远压力大,财政干部队伍建设水平还需进一步提高。这些问题,我们将高度重视,并在今后的工作中认真加以解决。
  二、关于2015年财政预算草案
  2015年,我们将以党的十八届三中、四中全会精神为指导,紧紧围绕县委十一届六次全体(扩大)会议和这次人代会提出的目标任务,按照国家和省编制2015年地方预算的通知精神,重抓收入组织,优化支出结构,深化财政改革,进一步加强基本财力保障机制建设,严格控制一般性支出,加大公共服务领域投入,努力提高财政保障民生、服务发展的能力和水平。
  汇总全县财政预算草案是:全县一般公共预算收入预算为37.5亿元,比上年增长12% ,上划中央收入预算为10.4亿元,增长13.1%,政府性基金收入预算为20.4亿元。
  全县当年一般公共预算支出为65.5亿元,比上年年初预算增长10.8%。一般公共预算支出中,当年本级预算安排507194万元;上级专项补助收入安排106500万元,上年结转支出安排41217万元。主要支出项目安排是:一般公共服务支出75767万元,增长6.7%;公共安全支出17905万元,增长13%;教育支出124346万元,增长12.6%;科学技术支出5182万元,增长12.6%;文化体育与传媒支出4924万元,增长12.8%;社会保障和就业支出62422万元,增长17.6%;医疗卫生和计划生育支出63241万元,增长12.6%;节能环保支出9174万元,增长27.9%;城乡社区支出70819万元,增长13.1%;农林水支出95223万元,增长9.2%;交通运输支出19024万元,增长4.9%;资源勘探电力信息等支出56275万元,增长13.1%;商业服务业等支出4193万元,增长42.9%;国土海洋气象等支出2848万元,增长61.3%;住房保障支出3500万元,增长12.9%;粮油物资储备支出791万元,增长4.2%;国债还本付息支出8446万元,增长60.9%;其他支出30363万元,下降16.9%。按调整后财政体制计算,全县当年一般公共预算财力预计62.5亿元,调入资金3亿元,当年收支基本平衡。
  全县政府性基金支出预算为22.3亿元,政府性基金预算中,当年政府性基金收入安排203527万元,上年结转5106万元,上级专款14300万元。主要支出安排为:城乡社区支出214791万元,交通运输支出3800万元,资源勘探信息等支出1213万元,其他支出3023万元,文化体育与传媒支出93万元,农林水支出13万元。当年收支平衡。
  全县社会保险基金收入预算为27.7亿元,其中:企业职工基本养老保险97455万元,城乡居民基本养老保险基金68489万元,城镇职工基本医疗保险30155万元,城镇居民基本医疗保险6786万元,工伤保险4164万元,失业保险10472万元,生育保险2019万元,新型农村合作医疗基金57490万元。支出预算为16亿元,主要支出项目为:企业职工基本养老保险64038万元,城乡居民基本养老保险基金20284万元,城镇职工基本医疗保险18971万元,城镇居民基本医疗保险2618万元,工伤保险1705万元,失业保险2453万元,生育保险347万元,新型农村合作医疗基金49739万元。收支相抵,结转下年116875万元。
  全县国有资本经营预算收入为478.6万元,其中:利润收入478.6万元。国有资本经营支出预算为478.6万元,其中:农林水支出453.6万元,商业服务业等支出25万元。当年收支平衡。
  县本级当年一般公共预算收入预计为13.4亿元,增长13.6%,上划中央收入5.2亿元,增长14%,基金收入18.4亿元。
  县本级当年一般公共预算支出为49亿元,比上年年初预算增长11.1%。一般公共预算支出中,当年本级预算安排342194万元,上级专项补助收入安排106500万元,上年结转支出安排41217万元。主要支出项目安排是:一般公共服务支出45565万元,增长5.6%;公共安全支出16662万元,增长10%;教育支出112346万元,增长13%;科学技术支出2250万元,增长6.7%;文化体育与传媒支出3782万元,增长14.1%;社会保障和就业支出48067万元,增长21%;医疗卫生和计划生育支出57953万元,增长5.1%;节能环保支出8389万元,增长23.7%;城乡社区支出43247万元,增长13.4%;农林水支出76349万元,增长6.6%;交通运输支出18624万元,增长2.7%;资源勘探电力信息等支出8140万元,下降12.3%;商业服务业等支出3851万元,增长31.3%;国土海洋气象等支出2848万元,增长61.3%;住房保障支出3500万元,增长12.9%;粮油物资储备支出791万元,增长4.2%;国债还本付息支出8246万元,增长64.9%;其他支出28953万元,增长14.1%。按调整后财政体制计算,县本级当年一般公共预算财力预计46亿元,调入资金3亿元,当年收支基本平衡。
  2015年县本级财政预算草案是在全面编制部门预算的基础上,按照综合预算、零基预算办法编制而成的,并初步编制了政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算。财政支出预算继续按照“人员经费按标准、公用经费按定额、项目经费尽努力”的原则,艰苦奋斗、厉行节约,继续保持会议费、定额公务费等一般性支出与上年基本持平,继续保持 “三公”经费零增长,集中财力办大事,保证人员经费及机关运转,注重民生改善,支持港口开发、园区发展和新农村建设,加大社会事业和社会保障的投入,保证县委、县政府重大决策的顺利实施。
  三、关于2015年财政工作
  2015年全县财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕县委、县政府决策部署,积极适应经济发展新常态,深化改革创新,调优支出结构,坚持民生优先,提高保障水平,加强财政管理,服务经济发展,促进转型升级,强化收入征管,努力提升财政工作的法治化、科学化和精细化水平。
  1、服务大局,促进全县经济社会发展。一是当好县委、县政府参谋助手,认真研究国家和省、市财税政策,为县委、县政府重大决策提供依据。二是积极会同相关部门,做好对上争取资金工作。三是认真落实上级党委、政府出台的扶持企业发展政策,及时足额拨付相关资金。四是组建好融资性担保公司,积极为中小企业解决融资难的问题。五是积极支持港口建设、园区发展和新型城镇化和城乡一体化建设。及时调度资金支持重大项目建设。六是加强招商引资工作,为我县财政增收,创造财源。
  2、重抓收入,力保全年任务圆满完成。一是排查税源。会同税务部门和园区、镇区对新一年税源,认真测算、分析、排查。排查到企业、税种,定到具体月份,将重点企业、重点行业、重点区域作为排查重点,明确责任人跟踪落实。二是重抓质量。目前,我县收入质量还不高,来自于工业企业税收还不多。一次性税源占比大,非税收入占比大。新的一年,一般公共预算收入中,力求税比有新的提升,工业企业税收占比有新的提升,国税征管的企业所得税增幅有新的提升。三是综合治税。继续加大推进和考核力度,特别是对小税种、零散税源采取切实措施,征足征全。发挥县有关部门代征代管作用,保证应征税款及时入库,发挥镇区协税护税的职能作用,使有限的税源不流失。四是考核奖惩。细化分解任务,制订切实可行的考核办法,重点考核一般公共预算收入总量、增幅,税收增幅和占比。继续实行收入与财力挂钩的激励机制,确保收入任务全面完成。
  3、保障重点,着力提升民生幸福指数。近年来,我们始终坚持过紧日子思想,始终坚持先预算后支出的原则,始终坚持“人头经费按标准、公务经费按定额、项目经费尽努力”的要求,保重点支出,压一般支出,集中财力抓好“四保”。新的一年,我们将抓好以下几个方面:一是大力厉行节约。按照中央八项规定、省市委十项规定和县委十二项规定以及厉行节约、反对浪费的条例精神,严格预算,细化科目,把好关口。按标准、规范安排接待费、会议费、交通费、出国出境等公务经费,确保“三公”经费等日常办公经费零增长。二是加大教育事业投入。认真落实教育优先发展的投入机制,对上级要求的教育事业投入指标优先保证,重点支持校安工程、县城教育布局调整和教育均衡发展。三是保障卫生事业发展。不断深化医药卫生制度改革,推进基本公共卫生服务体系建设,足额安排资金,推动公立医院改革和基本药物制度、新农合制度的深入实施。四是完善社保投入机制。及时调度资金,支持城乡低保、新农保、职工保险以及伤残军人、重残人员、社会孤儿、精神病患者等各类民政补助对象政策实施到位。五是支持城乡一体化建设。继续通过“一折通”,及时足额发放粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等惠农资金,并在城乡区域供水、绿化工程、农村环境整治方面,多方筹资,加大投入,全力支持我县新型城镇化和城乡一体化建设。
  4、强化管理,稳步推进财政改革进程。按照国务院新一轮财税体制改革方案和县委、县政府统一部署,进一步深化财政改革,加强财政管理,提高财政资金使用效益。一是重抓预算管理。按照新《预算法》和深化预算改革的要求,进一步细化全口径预算,力求预算编制全面、真实、科学;预算执行按程序、按规范落实,预算监督在每年一度的同级审计的同时,财政内部至少选择30个单位进行综合检查和单项检查,5个单位进行绩效检查。加快推进政府购买公共服务工作。认真做好公务卡试行工作。全面公开政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算。完善县级基本财力保障机制,财力进一步向镇区、园区倾斜。继续加强法治财政建设,建立健全财政规章制度,促进财政工作规范化、法治化。二是重抓资金管理。按照县政府出台的公务经费和专项资金管理办法,财政内部进一步规范资金拨付程序,继续坚持先预算后支出的原则,继续实行“预算内资金按预算执行、非税资金按进度拨付、专项资金按规定办理”,进一步清理规范财政账户,确保资金安全高效。三是重抓资产管理。按照县政府出台的国有资产管理办法,从资产添置、使用、出售等各个环节规范管理。资产添置全部通过政府采购,资金使用全部登记入账,资产处置全部按程序办理。四是重抓债务管理。按照国务院(国发〔2014〕43号)文件和县政府出台的债务管理意见,摸清债务情况,规范举债行为。建立规范的“借、用、还”相统一的政府性举债融资管理机制,做到举债有计划,按照程序报批;用债有要求,保证专款专用;还款有来源,防范财政风险。同时,探索建立存量项目和新建项目运用PPP模式,引进民间资本,控制政府债务,缓解财政压力。
  各位代表,我们决心在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,以求真务实的工作作风,锐意进取,扎实工作,主动适应新常态,奋力谋求新作为,在建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新滨海的伟大实践中作出新的更大贡献!
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