做现金办好还是做超市收银员招聘好?

  财务和会计串谋的话公司必然破产
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  这种心态办企业的话,劝你就别办了。  按这么想,银行柜台工作人员,个个都是贼。
  @痛迷独殇 小概率事件你也要谈那也没有办法,这种事你也是可以举例子的。  事实上有很多企业财务这块是亲戚或老婆在管  相信从业人员的素质,有法律在约束着他们
  还是古话好 用人不疑 疑人不用  既然你担心 那就自己做
  所有账单明细公开,注明经办人。但这样做,有没有什么影响就不清楚了
  @痛迷独殇   让你老婆当会计,找个小三做出纳。可以有效的降低风险,当然,直接自己一把手掌握最好
  老板不行才会吧
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)收银员不仅要“貌美如花”还要“赚钱看家”!
每一个便利店都需要一个美丽的收银员,她或许不如维密天使般漂亮,但一定要能展现和善的笑容。
sorry额,应该是下面这个。收银员不只负责貌美如花,还负责赚钱养家。
事实上,收银员的工作不只是单纯的负责为顾客提供结账的服务,还包括很多其它内容:
①对顾客的礼仪态度和资讯提供:直接传达店铺形象和顾客所需资讯,会聊天的收银员总是能让顾客感觉愉悦。
②促销活动的推广:顾客很容易遗漏店里的促销信息,他们需要你的提醒,你的一句话就能刺激顾客产生购买需求,尤其是女性顾客。
③损耗预防:不是所有人都是自觉的人,损耗你懂的。看店看店,就是要既看好店里的商品,又看好收银台里的钱。
④业务侵占的防范:一个合格的收银员就是便利店的CFO,任何小偷小摸都逃不出她的法眼。
任何收银作业中所产生的人为疏忽或舞弊,都直接影响到超市的营收。告诉你如何防患于未然。
一、收银台的抽查
为了评核收银员在结账服务中的工作表现,稽核人员(或店长)应每天在不固定的时间随机抽查收银柜台。抽查项目如下:
1、检查收银机结出的总营业账条与实收金额是否相符,并登录于“收银机抽查表”。
2、核对总营业账条的折扣总金额,与该收银柜台“折扣记录单”记录的总额是否相符,以稽核收银员是否私自给顾客过多的折扣额。
3、检查收银机内各项密码及程式的设定是否有更改,以免收银人员利用收银机进行舞弊行为。
4、检查每个收银柜台的必备物品是否齐全。
5、收银员的礼仪服务是否良好。
6、是否遵守收银员作业守则。
收银机的抽查,不仅可以评估收银员的工作表现,还可以检核收银员是否依据规定的动作执行任务,以便及时纠正收银员的错误。
二、清点金库现金
清点金库内所有现金及准现金的总额,与“金库现金收支本”登录之总金额是否相符,其点数的范围除了大钞之外,还应包括小额现钞及零钱袋。
此项稽核作业可以避免负责金库的相关主管人员挪用公款做私人用途。
三、每日营业结算明细表的正确性
每日结完当日营业总账后,必须将单日营业的收支情形予以记录,作为相关部门在执行会计作业时的依据。因此,记录表的登录是否正确,将影响到超市各项财务资料的计算以及日后营业方向参考。有鉴于此,稽核人员有必要检查超市人员登录账表的作业情形。
四、核对“中间收款记录本”与“金库现金收支本”
每台收银机过多的现金大钞必须依规定收回金库保存,而且每次收取现金大钞的时候,必须同时登录“中间收款记录本”及“金库现金收支本”。
由于前者系由收银员与主管对点记录,而后者则由相关主管自行处理。因此,稽核人员必须检查每台收银机的“中间收款记录本”与“金库现金收支本”是否相符,以及每次执行中间收款作业时,是否确实没有填写遗漏,以查核相关主管对现金收支的处理是否诚信。
尽管收银作业并不是整个超市营运的最后一环,但良好的收银作业规划,却能确保为销售所做的各项努力得到有效回收,并且让顾客愿意再度光临,因为再度光临的顾客,不仅是超市追求营运成长的最大保证,也是超市拥有的最大资产。
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今日搜狐热点虽然已经是大数据、AI、区块链满天飞的2018年,绝大多数干餐饮的,本质上跟30…
厨师之酸两手忙不停,双脚迈不开。炉火呼呼响,炒锅咣咣当。下班腰难直,时时…不收现金对商家的好处是:不用设收银员可减少工资支出,可杜绝收到假币,可防止收银员贪污。不收现金对消费者的不好之处就是未必每个消费者都有手机也未必都开通支付宝和微
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可以的,个人的私人现金可以带的,但是务必要跟公司的现金分开。一、收银岗位责任制度   1、 自觉遵守财经纪律和财务制度。   2、 不得擅自套换外币。   3、 不得擅自取长补短,长短款应按规定处理。   4、 根据财务部制度的工作程序进行工作。   5、 按规定标准营业消费价格收取客人费用。   6、 结算款及营业收入不得拖欠公款,客离帐清。   7、 工作时间不得私人款与公款混淆。   8、 不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。   9、 对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发,起监督作用。   10、 提前10分钟到岗,开市前必须兑换好当天所需的零钱,备足底钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续,点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等,并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据(姓名、台岗、金额、发据的张数),交款需有指定人员作证,并请证人签名。   二、收银员岗位职责   1、 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞,以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备,并做好清洁保养工作。   2、 准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。   3、 每日收入现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短。出现长款或短款,必须如实向上级汇报,按公司财务规定长款入公司帐,短款当事人自赔。   4、 按公司外汇兑换率收取外币,不得套取外币,也不得自兑外币。   5、 每天收入的现款、票据必须与单据相符,认真填写营业报表,字迹清晰,不得涂改,连同收款菜单、卡单、签单单据核对后,交审核员审核对帐后转交会计签收作帐,现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记,主管级签名才有效。   6、 备用周转金即时收银钱,必须天天核对,专人保管如有遗失自赔,绝对不得以白条抵库私自挪用。   7、 一切营业收入现金,不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名,可在总经理电话同意后补签),不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。   8、 使用信用卡结帐时,必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。   9、 每一位收银员在当班营业结束后,检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符,同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早,才能下班。
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