关于awkawk 多个分割字符串为" | "的问题

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匿名用户&&&&
| &&&&浏览4157次 &&&&| &&&&提问时间: 12:03:12 &&&&|&&&& 回答数量:
病情描述:
&问题&头屑,头痒,有很多小红疙瘩
病情分析:
请根据患者提问的内容,给予专业详尽的指导意见。(最多输入500字)
指导意见:
请给出具体的运动,饮食,康复等方面的指导。(最多输入500字) 0/500
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医生回答专区 因不能面诊,医生的建议仅供参考
病情分析:
根据你的叙述可能是脂溢性皮炎可能跟皮脂腺分泌旺盛或内分泌失调等因素有关,禁辛辣食物,可以口服抗生素药物如克拉霉素胶囊及外用二硫化硒洗剂和氯霉素洗剂。
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擅长:内科疾病关于数据库An internal error occurred during:& Generating Artifacts&的问题?
[问题点数:40分,结帖人coolboybest]
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2010年7月 总版技术专家分月排行榜第二2010年6月 总版技术专家分月排行榜第二
2010年5月 总版技术专家分月排行榜第三
匿名用户不能发表回复!|&感情&是个问题!
&感情&来的时候,我们都不知道!看着嘎嘎在舞台上拉着琴,扭动着性感的身躯,萧飞醉了.这个酒吧,他已经来了很多次,每一次都是陪完客户就走,从包间直接到楼下,没有到过演艺吧.今天心里不畅快,想自己再喝一点酒,没有想到会遇见这个&小妖精&!没有想到原来夜色中有这么迷人的场景,没有多余的粉饰,没有多余的惊艳,看见嘎嘎的眼神,就像一个漩涡,很深,很深......酒杯空了,酒精开始发挥作用了,萧飞小上前去问问她的名字,想认识这个不一般的女孩,但是脚步蹒跚,不小心撞到了吧台的角台,额头一下就出血,侍者吓得不知所措,忙喊人来帮萧飞止血.在恍惚中,好像昏迷了30分钟吧,当萧飞再次睁开眼睛的时候,舞台上已经是另一组舞者了,那个提琴女孩早就不再了.梦或许就是个梦,回到家里,萧飞的思维还留在那个酒吧的舞台上,还定格在跳动的女孩身上!认识那个或许给了他一个机遇吧,也许爱情在不知不觉中来到了吧!!命运的安排,我们都捉摸不到,就让缘分来安排吧,在电视的声音中,萧飞带着甜蜜的笑容睡去,没有遗憾的晚上,没有未来的未来在等这个痴情的男人!
沙一个!~!
砂一曲好不好?
在线小说?我想晓得,烧烤啥子时候开始涨价了?刚才出去买烧烤来吃,结果发现涨了,原来5角一串,现在7角5一串了,啥子时候涨的哦?
他给我说他象钟跃民……我顿时无语……
新中心的都涨了我和我老婆去吃结果吃了将近40.。。还没吃饱以后我再也不吃了
?????那跟那阿!!!
感情,像雨像雾又像风。帮主,好久带弟子去超一盘夜场
大家还在看汇算清缴倒计时!纳税人关于&扣除&的问题~~
根据《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。一年一度汇算清缴正在进行中,关于“扣除”大家还有哪些容易混淆和弄不清的问题?小编特挑选一批供参考↓企业统一给员工体检,发生的费用能否税前扣除?根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)规定,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十条规定的企业职工福利费,包括以下内容:(二)为职工卫生保健、生活、住房、交通等所发放的各项补贴和非货币性福利,包括企业向职工发放的因公外地就医费用、未实行医疗统筹企业职工医疗费用、职工供养直系亲属医疗补贴、供暖费补贴、职工防暑降温费、职工困难补贴、救济费、职工食堂经费补贴、职工交通补贴等。企业为退休人员缴纳的补充养老保险、补充医疗保险在企业所得税税前可以扣除吗?根据《财政部、国家税务总局关于补充养老保险费补充医疗保险费有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2009〕27号)规定:“自日起,企业根据国家有关政策规定,为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过的部分,不予扣除。”因退休人员不属于文件规定的在本企业任职或者受雇的员工,所以企业支付的这部分费用不能在企业所得税前扣除。我公司的工资制度规定对在职员工每月补贴交通费150元,与工资一并发放,请问应作为福利费还是工资薪金支出税前扣除?根据《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号)规定,列入企业员工工资薪金制度、固定与工资薪金一起发放的福利性补贴,符合《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)第一条规定的,可作为企业发生的工资薪金支出,按规定在税前扣除。不能同时符合上述条件的福利性补贴,应作为国税函〔2009〕3号文件第三条规定的职工福利费,按规定计算限额税前扣除。因此,您公司发放的交通费补贴符合上述条件,应当作为工资薪金支出在税前扣除。我公司发生的与研发活动相关的差旅费、会议费可以享受加计扣除政策吗?可以,但不得超过该项目可加计扣除研发费用总额的10%。根据《财政部、国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔号)规定,与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费等,此项费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。劳务派遣人员平时的工资由劳务公司发放,年终奖由用工单位直接支付给劳务派遣人员,用工单位的该笔年终奖支出是否可以作为工资、薪金支出在企业所得税税前扣除?根据《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号)规定,企业接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用,应分两种情况按规定在税前扣除:按照协议(合同)约定直接支付给劳务派遣公司的费用,应作为劳务费支出;直接支付给员工个人的费用,应作为工资薪金支出和职工福利费支出。其中属于工资薪金支出的费用,准予计入企业工资薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据。企业缴纳的政府性基金和行政事业性收费是否可以在企业所得税前扣除?根据《财政部、国家税务总局关于财政性资金行政事业性收费政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔号)第二条规定,企业按照规定缴纳的、由国务院或财政部批准设立的政府性基金以及由国务院和省、自治区、直辖市人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费,准予在计算应纳税所得额时扣除。企业缴纳的不符合上述审批管理权限设立的基金、收费,不得在计算应纳税所得额时扣除。企业取得免税收入对应发生的成本、费用可以在税前扣除吗?《国家税务总局关于贯彻落实企业所得税法若干税收问题的通知》(国税函〔2010〕79号)规定:“六、关于免税收入所对应的费用扣除问题。根据《实施条例》第二十七条、第二十八条的规定,企业取得的各项免税收入所对应的各项成本费用,除另有规定者外,可以在计算企业应纳税所得额时扣除。”因机器检修暂时停产,停产期间发生的固定资产折旧可以税前扣除吗?根据《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令第63号)第十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业按照规定计算的固定资产折旧,准予扣除。下列固定资产不得计算折旧扣除:(一)房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产;(二)以经营租赁方式租入的固定资产;(三)以融资租赁方式租出的固定资产;(四)已足额提取折旧仍继续使用的固定资产;(五)与经营活动无关的固定资产;(六)单独估价作为固定资产入账的土地;(七)其他不得计算折旧扣除的固定资产。综上,企业暂时停产期间的机器设备不属于以上情况,按规定提取的固定资产折旧可在税前扣除。
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