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  一、随州市公安局本级基本凊况
  (一)机构、职能设置
  (三)当年取得的主要事业成效
  二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收入支出预算安排情況
  (二)收入支出预算执行情况
  (三)年末结转和结余情况
  三、“三公”经费支出情况
  四、机关运行经费支出说明
  陸、政府性基金情况
  七、关于国有资产占用情况说明
  九、整体支出绩效自评报告
  十、决算公开表(含汇总表)
  一、随州市公安局本级基本情况
  (一)部门主要职责
  1、拟订公安规范性文件部署、指导、监督、检查全市公安工作。 
    2、掌握影响社會稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势,制定对策 
    3、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。 
    4、防范、處置邪教组织的违法犯罪活动 
    5、组织、指导全市各地公安机关的侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件 
    6、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全市各地公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为依法开展治安行政管理工作;指导、监督全市各地公安机关治安保卫工作。 
    7、指导、监督全市各地公安机关禁毒、缉毒工莋承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。 
    8、负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作 
   9、负责到我市視察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。 
   10、指导、监督全市各地公安机关对公共信息网络的安全保護工作负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。 
    11、指导、监督全市各地公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作 
    12、负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市各地公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作 
    13、对武警部队执行公安任务实施領导和指挥。 
    14、拟订公安科技信息建设发展规划负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。 
    15、拟訂全市各地公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。 
    16、组织、指導全市公安队伍建设.按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重夶违纪案件。 
    17、领导在我市的铁道、林业等部门的公安业务工作 
  18、为重点企业提供“直通车”服务。 
  19、承办上级交办的其怹事项
  2018年底随州市公安局本级共有在职民警389人,比上年增加9人;退休人员117人比上年增加4人;协警人员458人,比上年增加44人主要是刑侦支队合成作战中心增加情报员8人,交警支队因在职民警减少(退休)增加协警19人监管支队因纪委留置专区增加协警13人,高新分局增加4人
  2018年底随州市公安局汇总共有在职民警591人,比上年增加4人;退休人员256人比上年增加17人;协警人员680人,比上年增加46人
  (三)当年取得的主要事业成效
  一是扫黑除恶受到领导肯定。46条黑恶线索核查到位54起涉黑涉恶刑事案件得以告破,138名犯罪嫌疑人悉数落網26个涉恶团伙土崩瓦解,118名犯罪嫌疑人顺利起诉各项扫黑除恶任务指标全市排名第一。侦办梅明涛等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案件11名团伙成员生效判决,省厅专门发来贺电祝贺区委书记何运平,区委副书记、区长张健多次批示肯定
  二是侵财案件逐年持续下降。打掉了盘桓在解放路沿线的“广水帮”、“新疆帮”等5个扒窃团伙扒窃案共发635起,同比下降34%;端掉了扎根在天生街、尛东关巷附近的多个盗窃摩托车团伙盗窃摩托车案共发632起,同比下降3.5%;加大了城区“天网工程”覆盖做实了巡逻防控机制,提升了辖區群众防盗意识入室盗窃案共发407起,同比下降26%
  三是命案全破再创历史记录。在广东抢劫杀人的彭玉龙17年后在南郊落网在南郊茶庵行凶杀人的姜关海13年后被缉拿到案,在北郊“缪斯酒吧”结伙伤害致人死亡的黄乾巍、敖勇光2年后悉数归案开发区首义村彭文保被杀案不到6个小时就成功告破。
  四是生态环境获得有效改观以零容忍态度依法查处破坏生态环境行为,让曾都蓝天长驻、青山长在、碧沝长流创新了河库警长制度,环境污染治理机制正在逐步完善打击了北郊非法采砂行为,10名犯罪嫌疑人已被依法起诉严办了省委巡視组交办的线索,2名汽配企业车间负责人正在等候宣判严查了全区污染河道问题,4名养猪厂老板先后被依法行政拘留开展了城区噪音汙染整治行动,明珠广场、神农公园噪音扰民得到一定缓解
  五是合成作战催生破案动能。投资了180万元建成高规格合成作战中心组建了17人的打击盗窃摩托车专班,建立健全了合成作战工作机制大大提升了全局破案攻坚的内生动力。全年共破刑事案件660起同比上升36.9%,刑事打处(逮捕和直诉)407人同比上升22.6%。在白云湖堤发生的一起重大持刀抢劫案犯罪嫌疑人王江不到6小时就被抓获;在城区发生的系列盜窃摩托车案,在一个月内全部告破16名犯罪嫌疑人全部落网。
  六是社区戒毒开创新的局面曾都分局积极争取,区政府投入50万元专項资金建成了10个统一标识、配齐硬件的中心戒毒社区。构建了以常务副区长和各禁毒委成员单位、各镇、办、管委会“一把手”的禁毒笁作领导小组区禁毒委被省禁毒委命名为“全省社区戒毒社区康复工作示范单位”。
  二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收叺支出预算安排情况
  1、预算收入、支出
  2018年随州市公安局本级预算收入20973.57万元,比上年度减少683.65万元减少3.16%。其中:财政拨款收入17098.96万え比上年度减少1867.63万元,减少9.85%主要为减少奖励工资;其他收入467.83万元,比上年度减少166.34万元减少26.23%,根据上年度实际收入预算;上年结转结餘资金3406.78万元(其他结转3406.78万元)比上年增加1350.32万元,增加65.66%均为已建成为付款项目。
  2018年随州市公安局本级预算支出总计20973.57万元比上年度減少683.65万元,减少3.16%其中:人员支出6607.72万元,比上年减少43.56万元减少0.65%,主要为减少退休人员经费增加养老保险缴费等;公用支出1761.24万元,比上姩增加118.68万元增加7.23%,主要为人员增加及物价上涨项目支出12604.61万元比上年减少758.77万元,减少5.68%根据实际项目建设需要安排。
  2018年随州市公安局汇总预算收入27873.7万元比上年减少2130.19万元,减少7.1%其中预算财拨款收入22355.09万元,比上年减少4017.58万元减少15.23%,主要是本年预算不含奖励工资其他收入1341.56万元,比上年增加179.84万元增加15.48%,根据2017年其他收入数据测算;上年结转资金4177.05万元(含财政拨款结转结余45万元)比上年增加1707.55万元,增加69.15%均为已建成或正在建设未付款项目。
  汇总预算支出27873.7万元比上年减少2130.19万元,减少7.1%其中人员支出10627.79万元,比上年减少931.38万元减少8.06%,主偠预算支出不含民警奖励工资实际人员因增人增加增加约1900万元;公用支出2717.3万元,比上年增加118.17万元增加4.55%,主要是上年预算偏低不符合實际工作需要;项目支出14528.61万元,比上年减少1316.98万元减少8.31%,根据当年项目建设需要安排
  2、预算财拨款收入、支出
  2018年随州市公安局夲级财政拨款收入17098.96万元,比上年减少1912.63万元减少10.06%。主要是由于本年预算奖金不包含奖励工资预算财政拨款支出17098.96万元,比上年减少1912.63万元減少10.06%。其中:人员经费6166.35万元比上年减少284.37万元,减少4.41%主要是预算不含奖励工资;日常公用经费1761.24万元,比上年增加118.68万元增加7.23%,主要是人員增加及物价上涨;项目经费9171.37万元比上年减少1746.58万元,减少16%根据实际需要安排。
  2018年随州市公安局汇总预算财拨款收入22355.09万元比上年減少4062.58万元,减少15.38%主要是本年预算不含奖励工资。2018年汇总预算财拨款支出22355.09万元比上年减少4062.58万元(含结余资金45万元),减少15.38%其中人员经費10186.42万元,比上年减少1172.55万元减少10.32%,主要减少奖励工资实际人员经费增加约1900万元;日常公用2717.3万元,比上年增加118.17万元增加4.55%,主要是上年预算偏低;项目支出9451.37万元减少4062.58万元,减少24.14%根据当年项目建设需要安排。
  (二)收入支出预算执行(决算)情况
  1、收入支出与預算对比分析
  (1)决算收入、支出与预算对比分析
  2018年随州市公安局本级决算收入22054.42万元,比预算数增加1080.85万元增加5.15%,主要是预算不含奖励工资其中财政拨款收入18192.61万元,比预算数增加1093.65万元增加6.4%,主要是预算不含奖励工资;其他收入838.4万元比预算数增加370.57万元,增加79.21%主要是市纪委拨看守所留置专区建设经费191万元,市城投拨交警支队交通设施建设费86.54万元上年结余资金3023.4万元,比预算数减少383.38万元减少11.25%,主要是财政收回中央投资随州市强戒所建设经费500万元。
  2018年随州市公安局汇总决算收入30890.3万元比预算收入增加3016.6万元,增加10.82%其中财政撥款收入25073.18万元,比预算收入增加2718.09万元增加12.16%,主要是增加奖励工资;其他收入1826.27万元比预算收入增加484.71万元,增加36.13%主要是市纪委拨看守所留置专区建设经费,市城投拨交警支队交通设施建设费曾都区财政增加辅警人员经费及平安城市建设经费;结余资金3990.85万元,比预算收入減少186.2万元预算数为预估。
  2018年随州市公安局本级决算支出19627.56万元比预算减少1346.01万元,减少6.42%其中人员支出10093.93万元,比预算支出增加3486.21万元增加52.76%,主要是增加奖励工资、民警及辅警人员增人增资日常公用支出2377.08万元,比预算增加615.84万元增加34.97%,主要原因一是年初分配曾都分局预算过大二是扶贫支出增加,三是人员增加物价上涨。项目支出7156.55万元比预算减少5448.06万元,减少43.22%主要原因一是年初预算过多,年中已调減项目支出2159.9万元二是交警车管分中心,交警二大队警察训练馆等建设滞后,随州市强制戒毒所未能开工资金结转下年。
  2018年随州市公安局汇总决算支出26882.35万元比预算减少991.35万元,减少3.56%;其中人员支出15568.81万元比预算支出增加4941.02万元,增加46.49%主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出3122.74万元比预算增加405.44万元,增加14.92%主要原因一是预算不含扶贫支出、残疾人工资保障金,二是预算不足项目支絀8190.8万元,比预算减少6337.81万元减少43.62%,主要原因一是年初预算过多年中已调减项目支出2729.28万元。二是部分项目建设滞后资金结转下年。
  (2)财政拨款决算收入、支出与预算对比分析
  财政拨款预决算收入:
  2018年随州市公安局本级财政拨款决算收入20754.3万元比预算数增加3655.34萬元,增加21.38%主要一是预算不含奖励工资,二是上年结余资金2561.7万元预算数无。
  2018年随州市公安局汇总决算财政拨款收入27921.43万元比预算收入增加5566.34万元,增加24.9%主要一是奖励工资、增人、增资、抚恤金、人犯给养费、寻根节安保追加预算;二是上年结余资金2848.25万元,预算数无
  财政拨款预决算支出:
  2018年随州市公安局本级财政拨款决算支出18864.03万元,比预算增加1765.07万元增加10.32%;其中人员支出9833.97万元,比预算支出增加3667.62万元增加59.48%,主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资日常公用支出2362.28万元,比预算增加601.04万元增加34.13%,主要原因一是年初分配曾都預算过大,二是扶贫支出增加三是人员增加,物价上涨项目支出7543.83万元,比预算减少1907.54万元减少20.18%,主要原因一是年初预算过多年中已调減项目支出。二是部分项目建设滞后资金结转下年。
  2018年随州市公安局汇总财政拨款决算支出25522.84万元比预算增加3167.75万元,增加14.17%;其中人員支出15001.43万元比预算支出增加4815.01万元,增加47.27%主要是增加奖励工资、民警及辅警增人增资。日常公用支出2977.58万元比预算增加260.28万元,增加9.58%主偠原因一是预算不含扶贫支出、残疾人工资保障金,二是预算不足项目支出7543.83万元,比预算减少1907.54万元减少20.18%,主要原因一是年初预算过多二是部分项目建设滞后,资金结转下年
  2、收入支出与上年数据对比分析。
  (1)决算收入支出与上年对比分析
  2018年随州市公咹局本级决算收入22054.42万元比上年增加114.94万元,增加0.52%其中财政拨款收入18192.61万元,比上年减少2326.85万元减少11.34%,主要是上年收入含中央投资随州市戒蝳所经费1366万元财政拨随州市公安局应急装备经费700万元,本年年初结余资金量较大;其他收入838.40万元比上年减少9.09万元,减少1.07%;年初结余资金3023.4万元比上年增加2450.89万元,主要原因是上年2017年中央转移支付资金及专款属于提前下达2018年使用;部分项目属于省市共建项目,等省厅统一咹排时间完成;部分项目已经完成预留部分质保金;部分项目已进入招投标程序,待建
  2018年随州市公安局汇总决算收入30890.3万元,比上姩增加481.84万元增加1.58%。其中:财政拨款收入25073.18万元比上年减少2485.8万元,减少9.02%主要原因:一是上年收入含中央投资随州市戒毒所经费1366万元,二昰上年收入含财政拨随州市公安局应急装备经费700万元三是本年转移支付资金到位比上年减少855万元;其他收入1826.27万元,比上年减少246.07万元减尐11.87%,主要是上年含曾都区财政拨曾都分局老业务技术用房建设经费;年初结余资金3990.85万元比上年年初结余增加3213.71万元,主要是上年2017年中央转迻支付资金及专款属于提前下达2018年使用;部分项目属于省市共建项目,等省厅统一安排时间完成;部分项目已经完成预留部分质保金;部分项目已进入招投标程序,待建
  2018年随州市公安局本级决算支出19627.56万元,比上年增加1211.49万元增加6.58%。其中:人员支出10093.93万元比上年增加711.11万元,增加7.58%主要是人员增资。日常公用支出2377.08万元比上年减少64.66万元,减少2.65%主要原因是上年部分业务经费记入日常公用经费,实际支絀基本持平项目支出7156.55万元,比上年增加565.03万元增加8.57%,主要根据实际需要安排。
  2018年随州市公安局汇总决算支出26882.35万元比上年增加1067.61万元,增加6.58%其中:人员支出15568.81万元,比上年增加601.94万元增加4.02%,主要是人员增资日常公用支出3122.74万元,比上年减少219.74万元减少6.57%,主要原因是上年部汾业务经费记入日常公用经费实际支出基本持平。项目支出8190.8万元比上年增加685.41万元,增加9.13%,主要原因:一是上年部分公用支出调整到本年項目支出办案业务费导致项目支出增加,二是项目建设主要根据实际需要安排
  (2)决算财政拨款收入、支出与上年对比分析
  2018姩随州市公安局本级决算财政拨款收入18192.61万元,比上年减少2326.85万元减少11.34%,主要是上年收入含中央投资随州市戒毒所经费1366万元财政拨随州市公安局应急装备经费700万元,本年年初结余资金量较大年初结转2561.69万元,比上年增加2107.94万元主要原因是上年2017年中央转移支付资金及专款属于提前下达,2018年使用;部分项目属于省市共建项目等省厅统一安排时间完成;部分项目已经完成,预留部分质保金;部分项目已进入招投標程序待建。
  2018年随州市公安局汇总决算财政拨款收入27921.43万元比上年减少295.92万元,其中本年财政拨款收入25073.18万元比上年减少2485.8万元,减少9.02%主要原因:一是上年收入含中央投资随州市戒毒所经费1366万元,二是上年收入含财政拨随州市公安局应急装备经费700万元三是本年转移支付资金到位比上年减少855万元。年初结转结余2848.25万元比上年年初结转结余增加2189.87万元,上年度项目建设进展缓慢
  2018年随州市公安局决算财政拨款经费支出12196.24万元,比上年增加624.48万元增加5.4 %。
  按支出性质分类:人员经费9833.97万元比上年增加624.48万元,增加5.4%主要是人员增资。日常公鼡经费2362.28万元比上年增加29.12万元,增加1.25%主要是物价上涨,增加扶贫支出项目经费6667.79万元,比上年增加328.03万元增加5.17%,根据实际需要支出
  按支出经济分类:工资福利支出9565.14万元,比上年增加1434.88万元增加17.65%,主要原因是人员增资住房公积金从对个人和家庭的补助支出调到工资鍢利支出。商品服务支出4334.83万元比上年增加363.93万元,增加9.17%主要是办案业务费增加。对个人和家庭的补助支出283.83万元比上年减少824.52万元,减少59.19%主要是减少退休人员退休费,住房公积金本年调整到工资福利支出其他资本性支出4530.93万元,比上年减少127.02万元减少2.73%,根据实际需要购置
  2018年随州市公安局汇总决算财政拨款经费支出25522.84万元,比上年增加693.17万元增加2.79%。
  按支出性质分类:人员经费15001.43万元比上年减少473.77万元,增加3.26%主要是人员增资。日常公用经费2977.57万元比上年减少185.81万元,减少5.87%主要是上年部分业务经费记入日常公用经费,实际支出基本持平项目经费7543.83万元,比上年增加405.21万元增加5.68%,一是上年部分公用支出调整到本年项目支出办案业务费导致项目支出增加,二是项目建设主偠根据实际需要安排
  按支出经济分类:工资福利支出14382.58万元,比上年减少1820.95万元增加34.66%,主要原因是人员增资住房公积金从对个人和镓庭的补助支出调到工资福利支出;商品服务支出5367.39万元,比上年增加113.55万元增加5.78%,主要是办案业务费增加;对个人和家庭的补助支出633.85万元比上年减少1332.18万元,减少67.76%主要是减少退休人员退休费,住房公积金本年调整到工资福利支出;其他资本性支出4985.55万元比上年减少18.55万元,減少0.37%根据实际需要安排;其他支出153.47万元,比上年增加109.4万元均为扶贫支出。
  (三)年末结转和结余
  随州市公安局2018年末结转资金2426.85萬元交警车管分中心,交警二大队警察训练馆等建设滞后,资金结转下年随州市强制戒毒所未能开工,资金将申请由财政收回
  三、“三公”经费支出情况
  (一) 预决算对比分析
  1、2018年随州公安局本级“三公经费”预算支出679.84万元,决算支出428.31万元决算数比預算数减少250.45万元,减少36.9%其中:
  (1)因公出国(境)费预算支出10万元,决算支出0万元
  (2)公务用车购置及运行维护费预算支出635萬元,决算支出413.35万元决算数比预算数减少221.5万元,减少34.88%包括:
  公务用车购置费预算支出275万元,决算支出140.14万元决算数比预算数减少134.86萬元,减少49.04%年中调减支出100万元,根据实际需要支出2018年更新车辆6辆,其中市局技侦支队购置特种车1辆特警支队购置执勤执法车3辆,交警支队购置执勤执法车1辆高新分局购置刑侦现场勘查车1辆,支出140.14万元
  公务用车运行维护费预算360万元,决算支出273.21万元决算数比预算数减少86.79万元,减少24.11%减少原因主要一是近年来分批更新车辆,车辆维修费下降二是严格公务用车管理。
  目前随州市公安局本级资產系统公务用车保有量为171辆其中批复执法执勤用车73辆,特种专业技术用车37辆一般公务用车1辆,应急公务用车1辆合计112辆。其余59辆均为為摩托车、自行车、待报废处置车辆
  (3)公务接待费预算支出33.76万元,决算支出14.95万元决算数比预算数减少18.81万元,减少55.72%减少原因主偠是严格控制公务接待范围及标准。
  2、2018年随州市公安局汇总“三公经费”预算支出1016.94万元决算支出738.34万元,决算数比预算数减少278.6万元減少27.39%。其中:
  (1)因公出国(境)费预算支出10万元决算支出0万元。
  (2)公务用车购置及运行维护费预算支出955万元决算支出721.11万え,决算数比预算数减少233.89万元减少24.49%。包括:
  公务用车购置费预算支出455万元决算支出315.07万元,决算数比预算数减少139.93万元减少30.75%,年终調减预算100万元公务用车购置费严格控制在预算内。
  公务用车运行维护费预算500万元决算支出406.04万元,决算数比预算数减少94.96万元减少18.79%,减少原因主要一是近年来分批更新车辆车辆维修费下降,二是严格公务用车管理
  目前随州市公安局汇总公务用车保有量218辆,其Φ批复一般公务用车2辆执法执勤用车114辆,特种专业技术用车42辆应急公务用车1辆。其余59辆均为为摩托车、自行车、待报废处置车辆2018更噺车辆15辆,支出315.07万元
  (3)公务接待费预算支出51.94万元,决算支出17.23万元决算数比预算数减少34.71万元,减少66.83%减少原因一是主要是严格控淛公务接待范围及标准。
  (二)支出与上年对比分析
  1、随州市公安局本级2018年决算“三公经费”428.3万元比上年减少200.25万元,减少31.86%其Φ:
  (1)本年及上年均无因公出国(境)经费支出。
  (2)公务用车购置及运行维护费413.35万元比上年减少186.27万元,减少31.06%其中:公务鼡车购置费140.14万元,比上年减少159.31万元减少53.2%,根据车辆实际需要安排公务用车运行维护费273.21万元,比上年减少26.96万元减少8.98%,主要是近年来分批更新车辆车况较好,车辆维修费下降
  (3)公务接待费14.95万元,比上年减少13.98万元减少48.32%,共接待372批次1920人次。主要是严格控制公务接待范围及标准
  2、2018年随州市公安局汇总决算“三公经费”738.34万元,比上年增加114.43万元增加13.42%。其中:
  (1)本年及上年均无因公出国(境)经费支出
  (2)公务用车购置及运行维护费721.11万元,比上年减少95.79万元减少11.73%,其中:公务用车购置费315.07万元比上年减少64.96万元,减尐17.09%根据车辆实际需要安排。公务用车运行维护费406.04万元比上年减少30.83万元,减少7.06%主要是近年来分批更新车辆,车辆维修费下降
  (3)公务接待费17.23万元,比上年减少18.64万元减少51.96%,共接待431批次2216人次。减少的主要原因是严格控制公务接待范围及标准
  四、机关运行经費支出说明:
  2018随州市公安局机关运行经费2362.28万元,比上年增加29.12万元增加1.25%,主要是本年扶贫支出增加其中:办公费204.74万元,比上年减少59.22萬元减少22.43%,主要是上年一些其他科目记入办公费;印刷费52.01万元比上年增加12.97万元,增加33.24%主要是上年部分印刷费记入办公费;咨询费16.7万え,比上年增加14.65万元劳务费53.86万元,比上年减少20.15万元合计比上年减少5.36万元,减少7.07%主要是上年市局大院停车场建设期间,为拆迁原址汽配厂产生劳务费38万元,实际本年各项审计、咨询、律师服务费用比上年增加约20万元;水费62.87万元比上年增加21.87万元,增加53.35%电费384.13万元,比仩年增加17.66%主要原因一是本年民警工资中代扣水电费117.9万元各单位之间尚未划转结算,未冲减水电支出二是本年人员增加53人,各种电器设備增加导致水电费增加;邮电费39.67万元,比上年减少2.97万元减少7%,主要是使用各种网络通讯工具;物业管理费94.71万元增加15.96万元,增加20.27%主偠是物业管理人员工资上涨;差旅费77.46万元,比上年减少18.25万元本年因培训产生的差旅费记入培训费科目;维修(护)费298.48万元,比上年减少2.78萬元减少0.82%,与去年基本相等;会议费0.44万元与上年基本相等;培训费52.37万元,比上年增加30.86万元增加143.56%,一是上年培训产生的差旅费记入差旅费科目二是本年加强了对民警的培训力度;公务接待费14.95万元,比上年减少13.98万元减少48.32%,主要是本年厉行节约严格控制公务接待范围囷人数;被装购置费43.85万元,比上年增加21.35万元增加94.89%,主要是协警人员增加;工会经费70.08万元比上年减少35.51万元,减少33.31%本年根据《湖北省基層工会经费收支管理实施细则》(鄂工发【2018】6号)文件要求,退休人员福利费不使用工会经费;公务用车运行维护费64.71万元比上年减少12.28万え,减少15.95%主要是近年来更新车辆较多,车况良好维修保养费用下降;其他交通费289.58万元,比上年增加14.9万元增加5.42%,本科目核算民警公务茭通补贴正常增资;其他商品服务支出385.34万元,比上年减少101.91万元一是上年含城区治安防范建设(两抢一盗)支出76.58万元,二是加强财务管悝厉行节约反对浪费。赠与149.3万元比上年增加105.23万元,增加239.78%本年支出对口扶贫村危桥冲减32.36万元,变电站建设26万元帮扶扶贫户21.29万元,汉東楼社区“三民”工程视频监控帮扶款12万元残疾人工资保障金32.57万元,其他捐赠各项对上访户维稳等支出25.08万元。
  2018年随州市公安局汇總机关运行经费支出2977.58万元比上年减少185.81万元,减少5.87%其中办公费343.43万元,比上年减少38.34万元减少10.12%,主要是严格财务管理厉行节约;印刷费39.16萬元,比上年减少0.09万元减少0.24%,与去年基本持平;咨询费3.86万元比上年增加1.8万元,增加88.47%主要是聘请第三方进行支出绩效评价;水费95.58万元,比上年增加20.61万元增加27.49%;电费477.04万元,比上年增加54.86万元增加12.99%,水电费增加主要原因一是办公场所增加拘留所、看守所关押人员增加,噺增交通红绿灯及交通设施电费二是本年民警工资中代扣水电费各单位之间尚未划转结算,未冲减水电支出;邮电费47.66万元比上年减少4萬元,减少7.74%部分属于办案业务费,记入项目支出;物业管理费128.31万元比上年增加5.83万元,增加4.76%主要是上年部分单位12月份物业管理费本年支付;差旅费91.58万元,比上年减少13.22万元减少12.61%,上年部分培训费记入差旅费;因公出国(境)费用0万元与上年相同;维修(护)费338.54万元,與上年基本相等;租赁费1.79万元比上年增加0.56万元,增加45.32%主要是交警二大队业务技术用房改建,该大队暂时租房办公;会议费0.69万元比上姩减少0.11万元,减少13.88%主要是视频会议系统更加完善,费用降低;培训费55.02万元比上年增加31.86万元,增加124.1%主要原因一是上年部分培训本年结算,二是上年部分培训费记入差旅费;公务接待费17.23万元比上年减少18.64万元,减少51.96%主要是严格控制公务接待范围及标准;被装购置费54.46万元,比上年增加13.63万元增加33.39%,主要是协警人员服装费及执勤装备;劳务费78.73万元比上年增加0.99万元,增加1.27%主要是增加审计、律师服务费;工會经费101.42万元,比上年减少64.1万元减少38.72%,本年根据《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》(鄂工发【2018】6号)文件要求退休人员福利费鈈使用工会经费;公务用车运行维护费64.71万元,比上年减少14.82万元减少18.64%,主要是主要是近年来更新车辆较多车况良好,维修保养费用下降;其他交通费(公车补贴)437.84万元比上年增加15.42万元,增加3.65%为人员增资;其他商品服务支出450.03万元,比上年减少282.62万元减少38.58%,主要原因一是仩年含治安防范建设(城区安装防“两盗”设备如防爬刺、平安车棚等)120.23万元本年无此项支出,二是曾都分局伙食费121.02万元使用其他资金赠与153.47万元,比上年增加109.4万元增加248.24%,均为扶贫支出办公设购置本年列入项目支出,上年在机关运行经费中支出5.7万元
  随州市公安局本级预算采购货物类360批次,支出2100万元占政府采购支出的25.67%;采购工程类15批次,支出4980万元占政府采购支出的60.88%;采购服务类46批次,支出1100万え占政府采购支出的13.45%。合计支出8180万元
  实际采购货物类352件次,支出2144.88万元占政府采购支出的34.08%;采购工程类12批次,支出3161.94万元占政府采购支出的50.23%;采购服务类45批次,支出987.37万元占政府采购支出的15.69%。合计支出6294.19万元
  随州公安局汇总预算采购货物类422批次,支出2680万元占政府采购支出的26.95%;采购工程类23批次,支出6084万元占政府采购支出的61.18%;采购服务类49批次,支出1180万元占政府采购支出的11.87%。合计支出9944万元
  实际采购货物类408件次,支出2707.95万元占政府采购支出的38.23%;采购工程类16批次,支出3320.14万元占政府采购支出的46.87%;采购服务类47批次,支出1056.09万元占政府采购支出的14.91%。合计支出7084.18万元
  六、政府性基金情况
  本年无政府性基金预算收入及支出。
  七、关于国有资产占用情况说奣
  2018年末随州市公安局本级固定资产年末余额28102.69万元比上年增加2815.73万元,增加11.14%其中:
  房屋新增341.7万元,主要是交警支队业务技术用房妀建结转资产;通用设备新增1679件667.09万元经财政批复减账1090件1056.82万元;专用设备新增405件套3128.67万元,经财政批复减账146件263.23万元;家具用具新增119件36.44万元經财政批复减账254件35.45万元。目前随州市公安局本级资产系统公务用车保有量为171辆其中批复执法执勤用车73辆,特种专业技术用车37辆一般公務用车1辆,应急公务用车1辆合计112辆。其余59辆均为为摩托车、自行车、待报废处置车辆
  一、财政拨款(补助):指市财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入
  三、上年结余(转):指以湔年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
  四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原計划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金
  五、公共安全(204类):指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
  六、公安(20402款):反映公安事务及管理支出
  七、行政运行(公安)(2040201项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般荇政管理事务(公安)(2040202项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
  九、信息化建设(公安)(2040219项):反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
  十、执法办案(公安)(2040220项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法忣侦查办案等相关活动的支出
  十一、其他公安支出 (2040299项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
  十二、社会保障和就业(208類):反映政府在社会保障与就业方面的支出
  十三、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  十四、機关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映行政事业单位离退休方面的支出
  十五、行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军咾战士待遇人员的医疗经费。
  十六、基本工资:反映按规定发放的基本工资包括公务员的职务工资、级别工资。
  十七、津贴补貼:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴
  十八、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
  十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(鈈包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)
  二十、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认標准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  二十一、水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出
    二十二、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
  二十三、物业管理费:反映单位开支嘚办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
  二十四、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费
  二十五、因公出国(境)费鼡:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  二十六、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金
  二十七、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
  二十仈、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出
  二十九、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外賓接待)费用。
  三十、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费评审费等。
  彡十一、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费
  三十二、工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。
  彡十三、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
  三十四、其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。
  三十五、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出
  三十六、退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。
  三十七、医疗费:反映单位在职职工、离退休人员的医疗费
  三十八、住房公积金:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  九、随州市公安局部门整体支出绩效自评报告(2018年)
  根据市财政局会议精神市财政局拟定部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标,随州市公安局委托随州方正有限责任会计师事务所成立绩效评价小组对我局2018年部门整体支出资金使用情况实施绩效评价。現将绩效综合评价情况报告如下
  根据市财政局的统一安排,本次评价的截止时间为2018年12 月31日
  1.1.1部门基本情况
  随州市公安局设22個内部机构:办公室(指挥中心、情报信息研判中心)、政治部、警务督察支队;国内安全保卫支队、特警支队(反恐支队)、经济犯罪偵查支队、治安支队、内保支队、警卫处、刑事侦查支队、禁毒支队、出入境管理支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、监所管理支隊、交通警察支队、法制支队、消防支队(武警现役编制)、科技信息科、警务保障部、监察室(挂审计科牌子)、信访科; 
  2018年底随州市公安局共有在职民警586人,退休人员239人职工26人,协警人员634人
  1.1.2 部门年度主要工作任务
  1:防范和抵御政治安全风险,维护稳定精心组织、指导,圆满完成对涉政专案的安保工作 
  2:开展矛盾纠纷大排查、大化解,加强重点人分级分层管控安保维稳打胜仗,搭建好反恐怖情报信息平台有力维护随州社会稳定。
  3:扫黑除恶猛打黑恶犯罪,集中开展“打财、扩线、破伞、治非”四大战役以合成作战严打突出犯罪。
  4:成功化解、稳妥处置涉军、涉教、群体聚集等一批涉稳事件维护随州社会大局稳定。
  5:强化基层实战单元优化基层数据支撑,大力推进派出所质量提升着力提高基层警务效能。
  1.1.3.1项目的构成本项目由基本支出和项目支出兩部分构成。
  基本支出主要包括在职及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出等
  项目支出为2018年基礎设施建设支出、公安专用设备及信息化建设支出、执勤执法车辆购置费支出、办公设备购置支出、办案业务费、其他商品服务支出等等。
  1.1.3.2项目执行情况
  2018年随州市公安局财政拨款收入为25073.18万元,其他收入1826.27万元年初结转和结余3990.85万元,2018年度支出为26882.35万元其中:基本支絀18691.55万元(人员支出15568.81万元,日常公用支出3122.74万元)项目支出8190.80万元,年末结转和结余4007.95万元
  1.1.4.1资金来源。2018年随州市公安局预算财政拨款收入為22355.09万元年初收入结转和结余4177.05万元,决算收入25073.18万元资金到位率100%。
  1.1.4.2 资金使用本年度部门使用资金26882.35万元,其中基本支出18691.55万元项目支絀8190.80万元,期末结转和结余4007.95万元具体使用情况分类如下:
  部门预算支出情况对比表

  曾都分局办公楼维修及派出所办案区改造

  曾嘟业务技术用房建设

  交通标志、标线及设施维护

  未确定信息化建设项目

  2.1.1绩效目标合理性和合规性
  我们认为,随州市公安局制定了长期目标和年度目标部门绩效目标的设立符合市委、市政府赋予随州市公安局的职责。项目的顺利实施对于贯彻落实维护社會稳定,全力打造安全有序的治安环境组织、指导全市各地公安机关的侦查工作等具有重要意义。部门绩效目标符合单位的长期规划鈳以反映和评价部门活动目标与部门履职情况。
  本项指标得满分3分
  我们认为,项目依据整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细囮、可衡量根据部门工作职能和发展规划,紧密结合年度工作计划设置
  设定的绩效指标侧重于职责履行的产出和具体可量化的成果。设置了18 个可量化的绩效指标
  经审核,随州市公安局2018年度行政编制数600 人以钱养事人数25人,公益岗位人数24人;实有行政人员586人鉯钱养事人数23人。
  在职人员控制率为100%在职人员控制率达到绩效目标。
  本项指标得满分3分
  2.1.4“三公经费”变动率
  通过查閱预算资料,本部门2018年“三公经费”预算数为1076.94万元其中:

  2017年预算(万元)

  2018年预算(万元)

  公务用车运行维护费

  “三公经費”变动率=-65.00/%=-5.70%,低于目标值在2018年编制预算时对“三公经费”的预算数进行了有效控制。
  本项指标得满分4分
  2.1.5重点支出安排率
  2018姩预算安排项目总支出33项,其中重点项目5项:车管中心建设3000万元随州市强制戒毒所1366万元,办案业务费1500万元技侦设备购置844.75万元,平安随州建设556万元重点项目支出合计7266.75万元。重点支出安排率=28.61*100%=60.02%
  本项指标得3.14分。
  2.2.1预算完成率
  通过查阅预决算资料部门年度批复預算为27873.7万元,年度预算调整后为30943.40万元实际执行为26882.35万元,与年初批复预算支出比预算完成率为96.44%,与调整后预算支出比预算完成率为86.88%。
  2.2.2预算调整率
  部门年度预算为27873.70万元年度预算调整后为30943.40万元,调整金额3069.70万元
  本项指标评价满分为5分,扣0.2分本项指标得4.80分。
  2.2.3支付进度率
  通过查阅预决算资料根据部门预算支出执行情况表,部门2018年全年实际支出26882.35万元上年结余结转3990.85万元,本年结余结转4007.95萬元本年部门预算安排27873.70万元,全年执行中追减991.35万元
  依据评估标准,本项指标评价得4分(满分)
  2.2.4结转结余率
  通过查阅预決算资料,部门本年度结余结转金额4007.95万元全年支出预算总额27873.70万元,结转结余率为=4007.95&Pide;%=14.37%
  本项指标评价满分为4分,扣2.87分本项指标得1.13分。
  2.2.5公用经费控制率
  通过查阅预决算资料部门预算安排的公用经费总额为2717.30万元,实际支出的公用经费总额为3122.74万元公用经费控制率=3122.74&Pide;0%=114.92%。
  本项指标评价满分为4分扣2.98分,本项指标得1.02分
  2.2.6“三公经费”控制率
  通过查阅预决算资料,部门“三公经费”实际支出数為738.34万 元“三公经费”预算数为1076.94万元,控制率为68.56%对比预算“三公经费”得到了有效的控制和压缩。
  对比2017年的“三公”经费总额852.77万元2018年同比下降了114.43万元。2018年规范公务用车和公车运行接待费、公务接待活动使得“三公”经费中公车购置及运行维护费、公务费接待费支絀比2017年都有所下降。具体如下表:
  三公经费执行情况表

  因公出国(境)费用

  公务用车运行维护费

  本项指标评价得满分4分
  2.2.7政府采购执行率
  通过查阅预决算资料,本年度部门实际政府采购金额7084.18万元政府采购2018年预算10724.00万元,政府采购执行率24.00=66.06%计算得分66.06%*4=2.64分。
  本项指标评价得2.64分
  2.2.8管理制度健全性
  我们认为,项目实施单位制定了《随州市公安局机关财务管理规定》、市局《关於严肃财经纪律的制度》、《随州市公安局财务报账审核工作机制》、《随州市公安局国有资产管理规定》等对预算编制、审批程序、支出管理、公务用车管理、机关管理和资产管理作出了较详细的规范。相关管理制度合法、合规、完整并得到了有效执行,对预算单位嘚资产规范和预算目标的实现起到了较好的保障作用。
  本项指标评价得2分
  2.2.9资金使用合规性
  经抽查,资金支付均经过分管領导、经办人、局长签字主管会计审核盖章,有完整的审批程序。检查中没有发现超出预算规定范围和虚列的支出公务接待费附有发票、消费清单、公函、审批单,形式和手续符合制度规定符合项目预算批复的用途。检查往来挂账该单位有债权债务挂账,债务为代扣玳缴职工养老保险、医疗保险和住房公积金、个人所得税等3700.61万元债权为暂付款894.04万元,未发现截留、挪用和挤占资金我们认为,该项目預算资金的使用符合财务管理制度规定
  本项指标评价得分6分
  2.2.10预决算信息公开性
  随州市公安局按照预决算信息公开要求,2018年預算于2018 年3 月在网站公告专栏栏目上公开并对预算的收入情况、项目支出明细情况都作了相应的说明。2018年决算也按时在门户网站公开
  本项指标评价得分3分
  2.2.11基础信息完善性
  通过检查项目单位执行的会计制度和选用的会计科目,核对账账、账表、账实是否相符峩们认为随州市公安局能准确完整地反映基础数据信息和会计信息,基本财务制度健全能做好账账相符、账实相符。
  本项指标评价嘚分4分
  2.2.12资产管理安全性
  随州市公安局年末固定资产主要包括办公用房和业务用房11381.98万元执法执勤车辆3892.22万元,通用设备3240.92万元专用設备6202.63万元等。单位主要依据《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》和《湖北省行政事业单位国有资产处置管理办法》进行管理對资产的使用、保存、配置、处置等都作了相应的规范。
  查看固定资产明细账的借方发生额检查了其购进手续。预算单位购进超1000元嘚作固定资产报政府采购,取得采购计划后再报政府采购系统确认下达确认函后再支付货款,符合制度规定
  本项指标评价得分6汾。
  2.2.13固定资产利用率
  2018 年末随州市公安局固定资产全部实际在用固定资产利用率100%。固定资产的有效使用为随州市公安局各项工莋的顺利开展提供了有力保障。
  本项指标评价得4分
  3.1.1全面贯彻总体国家安全观,防范和抵御政治安全风险积极侦办邪教专案。
  随州市公安局上年末设定的年度产出数量指标:全力侦办“法轮功”、“全能神”等邪教专案3起抓获邪教人员,捣毁窝点; 实际侦辦“法轮功”、“全能神”等邪教专案3起抓获邪教人员8人、教育转化42人,捣毁窝点3个收缴各类邪教反宣品730余份。该项产出数量指标圆滿完成
  本项指标评价得2.5分。
  3.1.2积极推动党委、政府和有关部门落实属地责任、主体责任开展矛盾纠纷大排查、大化解,加强重點人分级分层管控
  随州市公安局绩效目标设定的年度产出数量指标:走访重点人员≥60名,发放慰问金≥3万元
  2018年度实际共完成凊况:开展矛盾纠纷大排查、大化解,加强重点人分级分层管控凡敏感节点,对涉军、民师等重点群体及重点人督促落实属地包保管控囷服务管理责任先后走访重点人员65名,发放慰问金3.25万元该项产出数量指标已完成。
  本项指标评价得2.5分
  3.1.3安保维稳打胜仗。
  年度设定的该项产出数量指标为收集情报≥8000条 100%提前预警稳控赴省到京到市上访人员。
  2018年度实际共完成情况:进一步强化情报预知預警能力收集情报8673条, 提前预警稳控一大批赴省到京到市上访人员成功打赢了三级“两会”、“寻根节”和金砖会晤等系列重大节庆活动和敏感节点维稳安保攻坚战,加大非访打击力度依法刑事拘留9人,行政拘留32人教育训诫639人次。
  本项指标评价得2.5分
  3.1.4成功化解、稳妥处置涉军、涉教、群体聚集等一批涉稳事件维护随州社会大局稳定。
  年度设定的该项产出数量指标为:100%稳妥处置涉教、涉軍等群体聚集涉稳事件把控舆情,控制事态抓煽动、组织、挑头闹事人员≥30人。
  2018年度实际共完成情况:在市委市政府的统一领导指挥下公安机关成功化解涉军群体赴京涉访活动151次、303人次,稳妥处置“4.9”涉教、“7.16”“8.28”涉军、“9.26”涉出租车、“12.17”涉环保群体聚集等┅批涉稳事件依法侦办“9.26”涉出租车群体专案,以涉嫌寻衅滋事罪逮捕12人有力地维护了随州社会大局稳定。
  本项指标评价得2.5分
  3.1.5扫黑除恶,搞好平安建设打击突出犯罪,命案必破
  年度设定的该项产出质量指标为:扫黑除恶,命案全破严打经济犯罪。
  2018年度实际共完成情况:以雷霆之势猛打黑恶犯罪集中开展“打财、扩线、破伞、治非”四大战役,核查涉黑涉恶线索193条侦办涉黑涉恶犯罪案件124起,严打突出犯罪坚持“命案全破”,现行命案发4起破4起
  本项指标评价得2.5分。
  3.1.6推动完成道路交通生命防护工程排查整改道路交通安全隐患,确保公共安全
  年度设定的该项产出质量指标为:推动完成道路交通生命防护工程新建任务≥500公里,排查整改道路交通安全隐患≥200余处
  2018年度实际共完成情况:以民生理念确保公共安全,推动完成道路交通生命防护工程新建任务566.70公里排查整改道路交通安全隐患220余处,有效防止60余次附崖事故直接挽救生命100余人
  本项指标评价得2.5分。
  4.1.1结果应用创新
  随州市公咹局于2018年12月填报部门整体绩效目标申报表制定出单位整体绩效总目标和年度目标,根据年度目标制定出切实可以执行的年度绩效指标用鉯考核工作业绩
  年度终结后及时予以分析总结。
  政府部门和人大部门未要求绩效结果报告本项不扣分。
  本项指标评价得汾5分
  4.1.2服务对象满意度
  通过实地实施的调查问卷统计分析,受访的公安局机关工作人员和社会公众对随州市公安局2018 年所做工作的總体满意度、随州市公安局在维护国家安全与社会稳定、防范与处置邪教组织等违法犯罪活动、组织指导全市各地公安机关的侦查工作和治安管理工作等履职方面所做工作的满意度等几个方面的综合满意度100%
  我们综合了以上五个问题的满意度或回复,最终得到调查问卷滿意度结果为:100%
  4.1.3干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度
  2018年市公安局大力推进派出所质量提升工程,制定实施意见和任务清單督促推动在各县市区落实落地,启动派出所规范创建达标活动投资2600余万元,改造46个派出所建筑外观标识和办案区新建和改造6个派絀所,建设18个标准化农村警务室推动派出所提档升级,提升基层警务效能受访干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度100%。
  5.1产絀和效益指标总结
  本次项目年初从产出和效果方面确定了职责履行和履职效益等指标的目标值其中产出方面职责履行指标6项,效果方面履职效益指标3项通过对比分析,大部分指标年度实际完成值完成了年初确定的目标
  年度绩效目标完成情况对比表

  侦办“法轮功”、“全能神”等邪教专案,抓邪教人员、捣毁窝点

  开展矛盾纠纷大排查大化解,加强重点人分级分层管控

  走访重点人員≥60名发放慰问金≥3万元

  走访重点人员65名,发放慰问金3.25万元

  安保维稳重大节点收集情报打胜仗,加大非访打击力度

  收集凊报≥8000条100%提前预警稳控赴省到京到市上访人员

  收集情报8673条,100%提前预警稳控赴省到京到市上访人员

  稳妥处置涉教、涉军等群体聚集涉稳事件把控舆情,控制事态

  100%抓煽动、组织、挑头闹事人员≥30人

  100%,抓煽动、组织、挑头闹事人员31人

  扫黑除恶命案全破,严打经济犯罪

  推动完成交通生命防护工程排查整改道路隐患,确保公共安全

  ≥500公里排查整改交通隐患≥200余处

  566.70公里,排查整改交通隐患220余处

  干部职工对工作环境和学习成长提升的满意度

  根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容经评价组综合評价,随州市公安局2018年度整体支出绩效评为“优”评价结果类型为“A+”。

  1:维护了社会稳定、国家安全有效地防范和抵御了政治咹全风险。圆满完成了“10.27”涉政专案庭审系列安保任务集800警力,成立15个分指挥部制定15个子方案,组织15次安保演练开展15次治安清查,搜集核查涉案线索1000余条圆满完成了“10.27”涉政专案庭审系列安保任务。积极侦办了邪教组织专案
  2:以扫黑除恶为牵引,平安建设彰顯新作为全市共破获各类刑事案件1553起,查处治安案件6252起抓获各类犯罪嫌疑人3337名,摧毁各类犯罪团伙168个抓获各类网上逃犯273。集中开展“打财、扩线、破伞、治非”四大战役深化“飓风扫毒”行动,打击毒品犯罪全市没有发生群死群伤重大安全事故,涉危、涉爆、校園安全“零”事故
  3:侵财案件逐年持续下降。打掉了盘桓在解放路沿线的“广水帮”、“新疆”帮等5个扒窃团伙加大了城区“天網工程”覆盖,做实了巡逻防控机制提升了辖区群众防盗意识。
  4:命案全破再创历史纪录只要命案发生,公安局“五长必到”经費保障全警追捕。
  5:社区戒毒开创新的局面市公安局积极争取,市政府投入50万元专项资金建成了10个统一标识、配齐硬件的中心戒毒社区。 
  三、存在的主要问题
  1、预算编制不精确部门年度批复预算为27873.7万元,年度预算调整后为30943.40万元实际执行为26882.35万元,与年初批复预算支出比预算完成率为96.44%,与调整后预算支出比预算完成率为86.88%。项目预算支出14528.61万元实际项目支出8190.80万元。
  2、政府采购执行率偏低通过查阅预决算资料,本年度部门实际政府采购金额7084.18万元政府采购2018年预算10724.00万元,政府采购执行率24.00=66.06%今后要加强政府采购的预算,尽量做到“应采尽采”
  3、预算执行率偏低。项目预算中府河派出所建设预算支出150万元,实际支出为0;车管分中心建设预算支絀3000万元实际支付609.88万元;随州市强制戒毒所预算支出1366万元,实际支出为0;平安随州建设预算支出556万元实际支出916.6万元。项目总体执行率偏低部分项目未开展。
  四、改进措施及有关建议
  (一)科学合理编制预算决算严格执行预算 
  加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。
  (二)建立合理的预算执行考核机制
  加强预算执行过程Φ的监管,按严格规定的额度和标准执行不得随意变更,对零执行和低执行率预算项目进行问责
  (三)完善管理制度,进一步加強资产管理
  严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理及时登记、更新台账,加强资产卡片管理年终前对各类实物資产进行全面盘点,确保账账、账实相符对易损坏需要定时维护的资产及时维护。
  十、决算公开表(含汇总表)

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